老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
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2020-06-15
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
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2015-12-19
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
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2023-07-20
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
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2021-08-06
老师,我想问一下内部控制审计与内部审计之间有什么联系与区别呢…是内部控制审计不是内部控制哦~
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2022-04-02
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
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2022-10-24
一般纳税人生产企业每个月的报销费用得控制在多少范围内?
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2018-01-03
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
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2021-12-13
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24
一般成本率控制在哪个范围内是合理的厨房
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2017-04-08
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
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2020-07-10
老师,现在公司需要申请代理记账许可证,有代理记账业务内部规范和财务会计管理制度的范本吗?
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2021-12-15
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
我想了解下如何控制企业税负控制合理安全范围
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2020-11-30
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
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2019-04-13
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
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2020-07-20
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
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2015-10-24