老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-21
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-08
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
企业在筹资过程中应遵循的内部控制原则有哪些
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2022-06-14
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
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2020-05-11
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
老师,控制测试用于测试和评价内部控制运行的有效性,作为企业的内控为啥不能发现交易、余额、列报的重大错报
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2020-04-18
老师关于企业内部控制的书籍有哪些值得推荐的呢?
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2019-09-23
老师,企业内部控制基本规范是规章还是规范性文件
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2020-07-20
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
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2015-12-01
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
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2021-05-12
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
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2020-03-02
1. 下列哪项不属于内部控制设计的步骤( ) (本题10分) A.基本原则 B.控制手段 C.流程步骤 D.信息收集
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2020-11-13
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
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2020-07-21
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08