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企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
3/5132
2017-06-24
企业 和事业的单位内部控制各是什么
2/1202
2020-01-28
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
1/435
2022-07-16
老师好,选题6“某类企业税务风险内部控制研究”首先写某类企业可能产生的税务风险,其次写产生税务风险的影响因素,其次写内部控制对税务风险的作用,其次进行企业税务风险内部控制设计(或从企业内部控制的角度出发,提出了防范税务风险的方法。 )急求这方面的一篇论文
1/333
2020-10-22
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
1/437
2020-03-30
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
请问哪位老师?有房地产开发企业和建筑工程企业的内部控制制度,谢谢!!!
1/346
2020-07-20
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
1/8
2023-03-02
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
4/537
2023-07-25
不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
(习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是( )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
1/373
2024-02-03
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
1/358
2023-08-20
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
关于帐套的输出和引入的表述
1/310
2022-06-02
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
1/875
2021-12-10
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
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