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老师,您好,公司从A供应商采购一批原材料给B加工工厂加工,但是发生了损失,B工厂说承担这部分损失,但是A供应商已经把发票开给我们了,我们也已经把款付给A供应商 我现在可以这么操作吗:B工厂把这部分损失的材料款打给我们,我们按照A工厂开给我的发票 借 :其他应收款-B工厂 贷:原材料 贷:应交税费应交增值税-进项税额 借:银行存款 贷:其他应收款-B工厂
1/508
2019-11-05
公司预缴税款可以用个人卡交吗,借应交税费-应交增值税 贷其他应付款 借其他应付 贷银行存款,这样可以吗
2/2463
2017-02-27
出口退税,借:其他应收款 贷:应交税费-应交增值税(出口退税),这里为什么要贷应交税费呢?是退税,不应该应交税费减少吗?
1/1337
2021-08-22
是商贸企业,平时如果需要购进商品的话,都是按照这一次购进商品的价税合计额先从老板爱人的银行卡转到基本户,再从基本户转给供应商,分录是否这样做:借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款-XXX
1/763
2018-09-09
城建税以前挂在其他应交款(其他应交款—应交城建税)下面,改在应交税费(应交税费—应交城建税)下面行不行?
1/405
2019-03-01
可能还没理解表述,觉得你这样处理是不对的,这样入账的你看看对不对: 1、购货时:借:库存商品68205.13 应交税费-应交增值税-进项税额11594.87 贷:预付账款57800 其他应付款14800 应付账款7200(按销售量最高比例入账) 2、销售时开票金额
1/525
2017-05-14
购买发票机一台,还没有低扣,分录是这样写吗借固定资产――发票机,借应交税费――应交增值税――待低扣进项税额,贷其他应付款老板
1/439
2018-09-27
借:其他应收款--应收出口退税 贷:应交税费--应交增值税(出口退税 老师,这个应交税费最后应该怎么处理?
1/609
2021-09-18
老师,我想问下。借其他应收款_出口退税 贷应交税费_应交增值税_出口退税,我想问下这个贷方的应交税费_应交增值税_出口退税结转到到哪去?要不然贷方一直有这个数呀
2/907
2020-06-27
不定项选择题1<3>根据资料(3),可能涉及到的会计科目有()A其他应收款 B其他应付款 C税金及附加。D应交税费
2/463
2020-04-02
货物是出口的 计算应退税额时 借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 期末应交税费贷方有余额 这是对的还是错的?需要转出吗?如果需要怎么做分录
1/588
2018-07-12
46分54秒的时候,收到退税的税款时,为什么要借:应交税费-应交增值税(出口退税)93000 贷:其他应收款-应收出口退税 93000;最后还要做借:银行存款93000 贷:其他应收款-应收出口退税 93000 这样其他应收款贷方不就有余额了
1/645
2017-09-11
老师:建筑业营改增后预收业主的工程款时有这样两种处理:方式1、收到时,借:银行存款,贷:预收账款,核算销项税,借:其他应收款--增值税销项税额,贷:应交税费-应交增值税(销项税额);方式2、收到预收款时,借:银行存款,贷:预收账款,贷:应交税费--应交增值税(销项税额),老师认为哪种方式更合适?谢谢老师!
1/1542
2016-07-26
尚未认证的专票 是计其他应收款--待认证进项税额,还是应交税费-应交增值税-待认证进项税额啊
1/1112
2018-06-07
借其他应收款-出口退税,贷应交税费,应交增值税 出口退税, 收到退税做借银行 贷其他应收款-出口退税,金额是不是填收到退税款那一笔金额
1/926
2020-03-14
借:应收保费 其他应收款—应交税费—保费 贷:保费收入 应交税费—应交增值税—销项税额—保费 这样的分录是什么意思,看不懂
1/618
2021-06-06
去年一笔收入,应交税费-应交增值税-销项税额错记成其他应付款了,要怎么调账?
1/860
2022-04-08
7月帐做了 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应收款-进项税额备抵 不知这样做对不对。但这个进项税额的余额一直跟在以后月,是要到交销项税时才抵消吗?
1/1815
2017-09-06
行政部门购买的电脑票到,钱未付,是借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款吗?
1/1016
2019-06-11
老师,你好,应交税费科目有个0.01的贷方余额,怎么做账务处理,还有和法人的往来有其他应收款,还有其他应付款,两个科目对冲,摘要怎么写呢?
5/2398
2022-01-17
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