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中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
2/693
2015-10-24
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
1/1121
2021-08-06
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
1/75
2022-01-18
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
1/32049
2017-04-09
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
从内部控制的角度对ABC公司制定的内部控制制度进行分析
1/1694
2020-07-10
财务会计内部控制的要点和重点防范的风险
1/3255
2020-11-30
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
1/281
2022-06-21
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/758
2022-03-29
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
3/997
2020-07-20
预算控制不是属于行政单位内部控制制度嘛?怎么又变成企业内部控制了
1/2691
2019-04-28
会计学堂里有没有关于建筑企业内部控制管理
1/491
2019-04-13
管理会计的成本决策与财务控制阶段引入标准成本 预算控制和作业成本法等技术方法对吗
1/562
2023-12-14
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
1/1869
2015-11-08
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
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