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老师好,
内部审计
人员因执行
内部审计
项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
2/418
2022-10-23
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
1/1704
2019-11-09
在确定是否能够利用
内部审计
的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价
内部审计
人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价
内部审计
人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价
内部审计
在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持
内部审计
人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价
内部审计
是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/659
2021-05-30
在确定是否能够利用
内部审计
的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价
内部审计
人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价
内部审计
人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价
内部审计
在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持
内部审计
人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价
内部审计
是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/623
2021-06-06
在确定是否能够利用
内部审计
的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价
内部审计
人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价
内部审计
人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价
内部审计
在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持
内部审计
人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价
内部审计
是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/533
2022-04-05
民营股份企业内部财务审计程序
1/467
2015-12-21
单位
内部审计
机构一般是哪些人
2/1417
2021-03-10
问题如图,
内部审计
的题。谢谢老师
1/93
2021-12-15
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/4163
2016-06-09
内部审计
报告如何吸引老板眼球?
1/816
2017-06-07
政府审计、
内部审计
、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
1/151
2023-03-14
问题如图,
内部审计
的题。谢谢老师
1/94
2021-12-15
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
1/6165
2023-01-31
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A.可靠的审计证据是高质量的审计证据 B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的 D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的
1/245
2021-06-06
下列有关注册会计师审计和
内部审计
的区别的说法中,错误的有( )
1/398
2024-01-28
下列有关注册会计师审计和
内部审计
的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
内部审计
机构的组织方式有哪几种
1/709
2015-11-29
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
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