内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
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2015-12-27
公司内部的一个项目独立核算怎么去核算
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2019-08-28
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
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2023-03-07
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
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2021-06-27
公司内部各部门独立核算,实收资本应该怎么做
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2019-07-11
老师,公司内部的一个部门被要求独立核算,该怎么做啊
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2015-03-25
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
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2020-03-02
行政机关单位内部食堂单独立账的账务处理
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2019-06-20
行政机关单位内部食堂单独立账的账务处理
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2019-06-20
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
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2024-01-27
下列有关审计证据的相关性的说法中,错误的是(  )。 A.审计证据的相关性影响审计证据的充分性 B.审计证据的可靠性影响审计证据的相关性 C.审计证据的相关性可能受测试方向的影响 D.审计证据的相关性是审计证据适当性的核心内容之一
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2024-01-29
注册会计师职业道德基本原则中什么是独立性?具体包括哪些内容?
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2021-03-26
自然人独资企业会因为是独资有审计部门每年来审计,对吗?
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2018-03-27
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
非独立核算的门店可以出具审计报告吗
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2019-10-09
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
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2020-05-18
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
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2017-06-07
求内部审计有关关联交易的审计底稿
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2017-06-07
下列有关财务报表审计的说法中,不正确的是( )。 A、在财务报表审计中,审计对象的载体是财务报表 B、审计业务的三方关系人是注册会计师、被审计单位管理层、财务报表预期使用者 C、审计的基础是独立性和客观性 D、鉴证业务包括审计、审阅和其他鉴证业务
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2020-02-25
列有关财务报表审计的说法中,不正确的是( )。 A、在财务报表审计中,审计对象的载体是财务报表 B、审计业务的三方关系人是注册会计师、被审计单位管理层、财务报表预期使用者 C、审计的基础是独立性和客观性 D、鉴证业务包括审计、审阅和其他鉴证业务
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2020-03-07