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对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2028
2021-08-07
企业内部控制措施包括什么?
1/313
2023-03-15
该怎么控制企业的内部成本?
1/1353
2019-04-14
小企业内部控制原则是什么
1/687
2022-04-08
内部控制的概念,作用和目标
1/2507
2022-01-25
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
企业内部控制措施包括什么?
1/11125
2022-03-25
内部控制与财务造假的关系
6/724
2023-12-22
企业内部控制制度对企业有什么用处
1/422
2023-02-20
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
1/525
2023-03-08
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
1/4553
2019-08-27
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
什么是财务内部控制的独立性
1/2519
2019-02-16
培训学校的学费如何内部控制
1/285
2019-05-14
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