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纳税人兼营免税项目或非增值税应税劳务而无法准确划分不得抵扣的进项税额部分,不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额,按公式计算不得抵扣的进项税额=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(万元),应纳税额=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(万元)。 这个(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)是不是写错了?只要乘以免征的?
3/2459
2022-03-12
请问老师。当期免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出额 大于当期进项税额 需要缴税么
1/1256
2019-05-06
本题计算抵免限额时为什么要加国内的收入呢?
5/1001
2019-11-02
您好,想问下免抵税额的含义,如果是纯外销的企业,没有内销抵顶进项的情况,进项实际全部进行退税。免抵税额的部分还会没有相当于交税,这种情话下免抵税额交城建税的逻辑就有点不通
1/830
2022-04-20
免抵退税额为10000,应退税额为0,本月免抵额为10000,请问会计分录如何写,免抵额如何缴纳附加税
1/1476
2019-08-09
出口免税销项额要交附加税吗?计算公式: 一、 当期不得抵扣税额计算 当期不得免征和抵扣税额(俗称外销销项税额=)当期出口货物离岸价*外汇人民币折合率*(出口货物适用税率-出口货物退税率) 二、 当期应纳税额的计算 当期应纳税额=当期销项税额-(当期的进项税额-当期不得免征和抵扣税额) =当期内销销项税额+外销销项税额-当期进项税额(包含上月留底) 三、 当期免抵退税额的计算(理论最多的退税额) 当期免抵退税=当期出口货物离岸价*外汇人民币折合率*出口货物退税率 四、 当期应退税额和免抵税额的计算 1、 当期期末留抵税额<=当期免抵退税额,则当期应退税额=当期期末留抵税额 当期的免抵税额(剩余的未退税)=当期免抵退税额-当期应退税额 2、 当期期末留抵税额>当期免抵退税额,则当期应退税额=当期免抵退税额,当期免抵税额=0, 当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报中“期末留抵税额”。 现在还是这样计算吗?
3/2744
2018-12-04
出口增值税税负率(4%)=内销销项+免抵退销售额*征税率-(进项税额-进项税额转出)/(免抵退销售额+内销销售额)*100%,这样对吗,
1/1060
2017-12-09
本期入到账中的进项税额转出为74472.31,那我要在附表二中填入“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”中吗?
1/1148
2016-12-14
免抵退税的进项税额转出怎么计算?
1/1134
2017-03-04
在办出口退税提交纸质资料时,资料袋上有项免抵额,有项退税额,请问免抵额需要填吗?填什么
1/579
2017-01-06
老师,为什么留抵进项税比出口的免抵退税额少,则只能退留抵税额啊
1/1852
2019-12-05
老师,这个免抵退税额,计算附加税时,什么是计税依据啊,有免抵退税额,免抵税额,留底税额,分不清楚
1/358
2021-12-20
房地产进项税额能免抵退?
1/2592
2021-12-21
出口免抵退增值税申报表中不得抵扣部分结转成本填在附表二18栏 免抵退税办法不得抵扣的进项税额,那退税那部分怎么填?
1/2948
2020-04-03
本月购进原材料100,进项税额16,内销收入200,销项32,外销收入20美金,当期应交税额?应退税额?进项转出税额?免抵退税额?
1/533
2019-02-26
生产型出口企业 免税购进原材料价格,我取得了专票,有进项税,那这个免抵退税额抵减额就是0?实行免抵退,还要不要进项税额转出?
1/1233
2019-01-23
一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计
5/606
2022-08-30
老师,我本月销项税额2729.71,进项税额345631.72,进项税额转出6102.57,减免税款820,上期留抵税额3252084.46,月末结转分录
1/527
2019-09-28
增值税的免抵退中的抵,是用出口金额计算出来一个销项税额抵减进项税额吗
1/142
2023-07-18
为什么都有抵免限额,一个在所得中减了。一个没减
3/392
2020-07-21
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