企业有财务经理和会计主管,财务经理要协调财务部和其它部门,需要比较高的沟通协调能力。那会计主管是否需要比较高的沟通协调能力?为什么?会计主管只协调会计部人员,不协调企业内部其它部门对吗?
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2018-11-15
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
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2019-10-06
老师好,取得的国际货运代理发票,国内部分也是免税的吗
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2022-08-17
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
老师好,取得的国际货运代理发票,国内部分也是免税的吗
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2021-10-19
企业内部审计一般都是审什么内容?
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2021-12-21
一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
中国注册会计师协会会员查询
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2022-12-09
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
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2018-09-28
中国总会计师协会客服电话
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2023-08-17
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
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2015-08-06
注册会计事务所,考国际注册会计师ICPA可以嘛?考了有什么用?
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2023-09-26
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2019-12-25
中国注册会计师协会是什么?
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2015-11-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
没有会计部门审核,审核可以不签字吗?
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2021-04-29
根据国际会计准则,审慎原则规定利润应在何时入账
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2023-01-17
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
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2017-12-27