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本题中
增值税进项税额
如何计算?
1/668
2017-12-19
老师,保险代理企业
增值税进项税额
加计抵减10%,填表怎么填呀
1/961
2019-08-26
[案例2] 2019年1月1日起,公司租入办公设备,每月租金1万元,按季支付。 (1) 1月底、2月底计提时: (2) 3月31日支付本季租金3万元,
增值税进项税额
为0.39万元
1/956
2021-05-21
15日从白云工厂购入b材料400千克单价200元计价款八万元
增值税进项税额
12800元开出一张期限为三个月的商业汇票材料已验收入库
1/613
2021-10-31
3、下列各项中,既是增值税法定税率,又是
增值税进项税额
扣除率的是( ) 为什么不是13%
5/692
2022-02-11
不减除
增值税进项税额
吗
1/732
2020-05-31
向光明工厂购买甲材料20000元,乙材料10000元,
增值税进项税额
为5100元,
1/1654
2016-06-16
月初外购货物一批支付
增值税进项税额
45万元,下旬因管理不善造成该批货物已部分损坏,经核实,造成十万损失损失
1/1011
2021-10-31
公司购入甲材料3500千克,单价8元/千克,
增值税进项税额
为4480元,款项未付。
1/5914
2021-04-30
老师请教一下,收到的专票上的
增值税进项税额
,到季度或者年终应该怎么做?
1/824
2019-10-21
购买甲材料5000千克,单价2元,价款10000元,
增值税进项税额
1300元。货代款已用存款支付
1/383
2023-12-27
请问老师,下面的“增值税:结转销项税额、进项税额”结转分录,第3项的进项税额转出不是很明白,可以分析一下吗?谢谢 1.结转进项时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 2.结转销项时:借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 3.结转进项税额转出:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/1163
2019-01-18
老师,
增值税进项税额
加计抵减分录怎么做?
2/77
2024-03-07
老师,如果我这个月
增值税进项税额
已经报掉了,但是没有抵扣,在下个月抵扣,这样可以吗?
3/316
2022-06-16
老师 请问
增值税进项税额
能算本企业缴税额吗
1/166
2023-02-11
出差的火车票可以抵扣
增值税进项税额
吗?
3/77
2024-04-08
老师您好,请问
增值税进项税额
加计抵减转出 分录怎么做呢
1/8537
2021-04-21
老师,请问那个
增值税进项税额
可以抵扣是什么意思
3/137
2024-04-06
增值税进项税额
现金流量选哪个
1/182
2024-05-10
应交税费 应交增值税(进项税额)怎么理解,为啥说进项税就是增值税,可增值税=销项税—进项税,
1/4702
2020-03-14
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