上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
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2017-04-09
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
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2020-11-16
企业的内部控制制度包括那些内容?
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2020-05-23
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
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2017-04-10
老师,你好,我现在刚入职,之前公司没做过账,只是用表格做的收入,报销费用,付款,收款。现在我想把内账做规范,那么期初数我怎么录入,银行存款和库存现金我知道,然后2021之前的应收应付怎么处理,我账套启用时间从2021年一月开始
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2021-04-02
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
老师:我根据库存现金,银行存款日记账编制现金流量表,本月库存现金没有发生业务,全部看银行存款的交易来编制,请问库存现金的期初余额要填写在哪里吗,最后期末现金余额正好是库存现金的期初余额,不知道是哪里不对了?
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2021-04-15
中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
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2023-04-21
企业有哪些内部控制制度?
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2017-06-07
有学校的内部控制制度吗?
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2018-08-02
单位内部控制制度是什么
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2023-02-20
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
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2020-03-11
内部控制与控制测试的目标分别是什么
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2022-04-03
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
银行存款,库存现金都是资产类科目吗? 如果从银行存款提现,借:库存现金,贷:银行存款, 库存现金增加,银行存款减少,是资产内部的一增一减,所以资产总额不变?
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2022-07-22
某行政单位内部实行备用金制度,某日财务部门向单位内部相关业务部门核定并发放备用金500元,款项以库存现金支付,数日后,单位内部相关业务部门到财务部门报销备用金480元,财务部门以库存现金向其补足备用金,做出该行政单位发放和报销补足备用金时财务会计和预算会计的分录。
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2020-05-26
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
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2021-11-22