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老师,我发现之前会计,在2020年4月,把2019年补交的所得税分录做错了,他做的分录是,借,所得税费用,贷:应交税费-
应交企业所得税
,我要怎么调账
4/511
2020-07-14
学堂发的T型账,有所得税,还有应交税费。 计提 借所得税费用,登在T型账,所得税借方,还是应交税费借方,,,,贷应交税费
应交企业所得税
是登T型账,应交税贷方,还是所得税贷方。
2/987
2016-05-18
老师过年好!请教一下,企业所得税计提多了,以前年度有个亏损。我这个月把上个月凭证冲红,假如计提10元(借:所得税费用-10,贷:应交税费-
应交企业所得税
-10)。实际缴纳所得税8元。(借:所得税费用8,贷:应交税费-
应交企业所得税
8。借:应交税费-
应交企业所得税
8,贷:银行卡存款8)是这样做吗?
5/13
2025-02-09
老师,缴纳1季度所得税。借所得税费用贷应交税费
应交企业所得税
缴纳的时候借
应交企业所得税
贷银行存款?这样做对不!
1/1035
2019-05-11
计提1季度企业所得税会计分录 借:所得税费用 贷:应交税费-所得税-企业所得税 ; 缴纳1季度企业所得税时 借:应交税费-所得税-企业所得税 贷:银行存款 这样处理对不对
1/3156
2019-03-11
老师,我们2020年审计底稿已经出来了,只要调一笔:借:所得税费用-当期所得税,贷:应交税费-
应交企业所得税
,是直接反结账到账套2020年12月份增加一笔分录,即对应的这一笔所得税吗,再2021年调整年初数即可吗?
1/345
2021-04-19
结转所得税费用不是应该借:所得税费用贷:应交税费--
应交企业所得税
吗?
1/1096
2018-03-25
老师,缴纳1季度所得税。借所得税费用贷应交税费
应交企业所得税
缴纳的时候借
应交企业所得税
贷银行存款?这样做对不!
1/429
2021-04-30
免征企业所得税企业的稽查查补所得应交税吗
1/1071
2015-10-17
老师计提企业所得税的分录是不是:借:所得税费用 贷:应交税费——企业所得税 缴纳时就是 借:应交税费——企业所得税 贷:银行存款
1/78
2023-04-12
补交以前的企业所得税,分录,支付税款,借:应交税费-企业所得税1000 贷:银行1000,计提,借:所得税1000贷:应交税费-企业所得税1000,2021汇算清缴要调增1000元吗
1/154
2022-05-30
你好!2018年预缴企业所得税做错了,直接这样做:借应交税费/应交所得税,贷银行。 2109年收到退企业所得税了怎么呀!
4/556
2020-01-09
你好,请问上年度没有计提所得税,补提的结转分录中,贷:以前应交税费-
应交企业所得税
,“以前应交税费”这个科目是在哪里呢
1/592
2020-02-27
计提一季度所得税,做分录 借:所得税费用 贷:应交税费—
应交企业所得税
月末结转损益,做分录 借:本年利润 贷:所得税费用 缴纳企业所得税时,抵的是以前多缴的所得税,怎么做分录呢?
1/1308
2021-04-21
请问老师,上月汇算清缴补交上年的企业所得税,做账也是借:所得税费用,贷:应交税费-
应交企业所得税
吗?
2/158
2023-06-01
老师, 现在企业年度计算所得税的时候,利润总额是90万, 税率是5%, 所以借 所得税费用 4.5 贷: 应交税费-
应交企业所得税
4.5. 假设我之前没有预缴。 这样做可以吗? 我需要用纳税调整后的利润来算所得税吗? 年底。
1/914
2020-11-03
竹子老师 通过调整 汇算要交所得税 借:所得税费用 95000 贷:应交税费-
应交企业所得税
95000 这样就完整了吗
9/752
2021-05-24
借所得税费用贷应交税费
应交企业所得税
,这里的所得税费用是怎么来的
1/2373
2017-04-08
老师过年好!请教一下,企业所得税计提多了,以前年度有个亏损。我这个月把上个月凭证冲红,假如计提10元(借:所得税费用-10,贷:应交税费-
应交企业所得税
-10)。实际缴纳所得税8元。(借:所得税费用8,贷:应交税费-
应交企业所得税
8。借:应交税费-
应交企业所得税
8,贷:银行卡存款8)是这样做吗?
4/147
2025-02-08
学堂发的T型账,有所得税,还有应交税费。 计提 借所得税费用,登在T型账,所得税借方,还是应交税费借方,,,,贷应交税费
应交企业所得税
是登T型账,应交税贷方,还是所得税贷方。能帮忙说清楚吗
2/1275
2016-05-18
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