上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
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2019-08-26
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,内部审计发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予内部审计职权范围是什么样的? 2内部审计应坚守怎样的原则?
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2021-09-01
被审计单位的内部和外部人员分别指谁?
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2023-03-06
老师请问国内内部审计师报考条件有哪些?
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2022-04-23
老师,请问内部审计属于会计岗位吗
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2021-05-18
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
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2018-12-30
老师能不能讲一下内部审计啊
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2017-10-24
这道企业内部审计会计实务题 求解
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2020-06-04
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
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2021-07-18
如何配合外包的内部审计工作
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2019-04-10
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是( )。 A、管理层的责任 B、注册会计师的责任 C、财务报表审计的目标与范围 D、是否对组成部分单独出具审计报告
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2020-03-02
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
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2020-07-01
老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
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2022-10-23
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
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2019-11-09
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-05-30
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2021-06-06
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2022-04-05
老师你好,在合理的时间内以合理的成本完成审计需要,这个也是固有限制吗
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2021-07-26
审计成本,是什么意思呢?
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2015-10-07