中国石油在财务共享模式下存在的内部控制问题
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2023-04-21
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
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2016-11-01
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
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2020-06-30
财务人员应该如何做好风险控制呀,老总总是让我做一些违规的事情,怎么办呀
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2019-01-28
什么属于固有风险?什么属于控制风险?货币资金异常,债务风险,关联方交易风险,存货计量风险,股权质押较高,医药政策影响这些都属于什么,可以再给我举几个例子吗?,就是固有风险有哪些,控制风险有哪些
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2022-01-20
财务报表层次的重大错报风险可能源于薄弱的控制环境,那认定层次的重大错报风险可能源于?
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2020-09-04
下列各项中,属于控制活动要素的是(  )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
老师你好,我们公司是一家国企,然后和当地的政府平台合作了一个PPP项目,组建项目公司,领导想让我去担任董事和财务负责人,这个有风险吗
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2020-08-03
电商企业财务风险的特点
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2023-03-07
海运公司内审中应当注意的风险和控制点
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2019-06-20
老师你好,我们公司是一家国企,然后和当地的政府平台合作了一个PPP项目,组建项目公司,领导想让我去担任董事和财务负责人,这个有风险吗
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2020-08-03
下列各项中,属于企业一般不应把风险承担作为风险管理策略的情况是(  )。(2016年) A.企业管理层及全体员工都未辩识出风险 B.企业从成本效益考虑认为选择风险承担是最适宜的方案 C.企业缺乏能力对已经辩识出的风险进行有效管理与控制 D.企业面临影响企业目标实现的重大风险
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2024-02-04
老师,审计中是不是检查风险可以降低,重大错报风险中的固有风险与控制风险都是客观存在,固有的,不能降低或消除?
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2021-10-24
注册会计师评估财务报表层次重大错报风险:可以通过执行控制测试应对的风险,这个说法正确吗?
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2021-08-13
服务行业的小微企业,按国家的要求税负缴纳也太高了,我控制在多少合适啊?
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2017-07-13
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )。 A.在计划和实施内部控制审计工作时,注册会计师应当考虑财务报表审计中对舞弊风险的评估结果 B.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中发表非无保留意见 C.如果在内部控制审计中识别出旨在防止或发现并纠正舞弊的控制存在缺陷,注册会计师应当按照规定,在财务报表审计中制定重大错报风险的应对方案时考虑这些缺陷 D.在识别和测试企业层面控制以及选择其他控制进行测试时,注册会计师应当评价被审计单位的内部控制是否足以应对识别出的、由于舞弊导致的重大错报
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2024-04-04
中小工业企业有内外帐风险大吗
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2021-02-01
老师你好 在学习中级财务管理第五章项目资本成本时,β资产是经营风险 β权益是总的风险包含了经营风险和财务风险 那为啥是总风险更小
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2022-03-25
你好,老师,请问金控投资运营类企业的风险控制类指标包括哪些?谢谢!
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2019-11-18
哪些科目是固有风险高控制风险低的
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2022-05-11