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转出
未交增值税
科目设置
3/514
2023-04-26
转出
未交增值税
和
未交增值税
,这个怎么做
2/146
2024-07-13
年末转出
未交增值税
借方余额怎么处理
4/1103
2023-03-21
老师
未交增值税
在贷方负数表示什么意思?转出
未交增值税
是不是不应该有余额
2/3459
2021-06-11
转出
未交增值税
期未有没有余额?
4/624
2022-04-12
老师好,请问,转出
未交增值税
贷方余额为负数,正常吗
4/637
2023-02-16
老师,每个月计提的增值税我现在是这样做账的,你看下。 借销项 贷:进项 转出未交增税 借:
未交增值税
贷转出
未交增值税
3/869
2022-10-30
就是本月计提增值税借:应交税费——增值税——转出
未交增值税
贷:应交税费——增值税——
未交增值税
,然后次月缴纳借:应交税费——增值税——
未交增值税
贷:银行存款
1/1491
2017-10-24
应交增值税(进项税额转出) 、应交增值税-转出
未交增值税
、
未交增值税
,怎么理解?
5/2834
2019-06-11
月末结转
未交增值税
时,假如销项100,进项80,要交20分录:A:借:销项100 贷:进项80 应交税费-应交增值税(转出
未交增值税
)20 借:应交税费-应交增值税(转出
未交增值税
)20 贷:应交税费-
未交增值税
20B:借:应交税费-应交增值税(转出
未交增值税
)20 贷:应交税费-
未交增值税
20哪种结转方式正确呢?
1/1158
2017-01-25
老师,你好!我想请教一下,我看了我们公司以前的账,发现21年前的进项、销项、都未做结转,那么我现在要怎么做账务处理呢 我先阐述一下我的问题:20年年度末了,进项余额借方10726820.22,销项余额贷方11514641.34,进项转出贷方余额8349.05,待认证借方余额30548.9,转出
未交增值税
借方余额773980.04,老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢
1/217
2022-05-31
[图片]老师问一下,这里用转出
未交增值税
,还是转出多交增值税啊?有留抵
3/167
2022-06-14
为什么每个月的
未交增值税
要转到 转出
未交增值税
这个科目
1/583
2021-01-19
你好,有留底的增值税分录怎么做呢?还有一个是正常分录是借进项贷销项转出
未交增值税
是吧,那留底的是转出多交增值税吗
2/306
2022-09-15
老师,我想问下,转出
未交增值税
无余额,
未交增值税
才有余额,是吗?
1/350
2022-06-25
老师,为什么每次要交的增值税在转出
未交增值税
的借方,不是应该在贷方吗?每个表都是这样的,一直没搞懂
3/105
2023-07-06
转增值税 为啥通过 转出
未交增值税
这个中间科目,直接 用
未交增值税
不行吗
1/1022
2022-06-20
老师,能否直接将进项转到
未交增值税
这个科目,不用转出
未交增值税
这个科目过渡呢
1/567
2021-11-03
转出
未交增值税
这个科目是啥意思呀
2/752
2022-04-21
老师,我想问下,我月末销项、进项都需要结转到转出
未交增值税
吗?
8/549
2023-11-27
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