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每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
1/1466
2019-06-18
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
仓库内部控制要怎么做呢?
1/1553
2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
1/889
2015-10-19
这个(3),为啥都对内部控制存在疑虑了,还不执行控制测试,而直接执行实质性程序,是恰当的呢,木木老师勿答
1/920
2021-07-01
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
内部控制要素是哪五要素?
1/1850
2022-02-17
什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
1/1595
2020-03-07
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
1/1140
2017-06-04
#提问#每月控制税负率大概在什么范围内呢,是每月都要控制还是到年底一次性控制
2/564
2019-06-18
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
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