列有关财务报表审计的说法中,不正确的是( )。 A、在财务报表审计中,审计对象的载体是财务报表 B、审计业务的三方关系人是注册会计师、被审计单位管理层、财务报表预期使用者 C、审计的基础是独立性和客观性 D、鉴证业务包括审计、审阅和其他鉴证业务
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2020-03-07
想问一下是大专学历毕业,专业是财务管理,就业两年了(私立学校)当会计老师,这种可以报考税务师吗
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2024-03-29
老师,您好,请问付给会计师事务所的审计费,应该要什么附件?
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2019-10-16
关于财务报表审计,下列说法中错误的是( )。 A、审计的用户是财务报表的预期使用者 B、审计的目的是改善财务报表的质量或内涵 C、审计的基础是独立性和专业性 D、审计应查出被审计单位的所有重要舞弊
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2020-03-07
公立医院要建立审计部门,也有审计局来审计,需要提供资料,需要提供什么资料,
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2019-04-07
关于财务报表审计,下列说法中错误的是( )。 A、审计的用户是财务报表的预期使用者 B、审计的目的是改善财务报表的质量或内涵 C、审计的基础是独立性和专业性 D、审计应查出被审计单位的所有重要舞弊
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2020-02-25
下列情况中,注册会计师为确保其独立性而应回避的有()多选A,持有被审计单位发行的股票,B,5年前曾在被审计单位从事出纳工作,C,注册会计师的配偶是被审计单位的高层管理人员,D担任被审计单位的常年会计顾问
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2021-11-18
老师您能帮我看看吗 我第一次独立做账出报表 没有经验 审计公司今天要报表 我这边数对不上
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2021-06-02
注册会计师在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许注册会计师扩大审计范围
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2020-07-02
注册会计师出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、注册会计师审计意见
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2020-03-07
A选项,不需要经注册会计师审计就能提供?
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2020-07-27
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是注册会计师这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
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2019-08-01
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
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2021-08-23
老师好,请问考过注册会计师可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
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2020-02-18
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
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2020-12-28
注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
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2015-10-10
某注册会计师审计发现如下单位存在以下问题:
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2015-12-18
注册会计师审计重点章在哪啊
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2019-05-31
以下有关控制测试的性质的说法中,恰当的有(  )。 A.应当根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 B.在设计控制测试时,注册会计师应当考虑测试与认定直接相关以及间接相关的控制 C.对于自动化应用控制,可利用该项控制得以执行和一般控制运行有效性的证据,作为该项控制运行有效的重要证据 D.对于不存在文件记录的控制,实施检查程序以获取控制运行有效的审计证据更为适宜
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2021-10-18
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13