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老师 你好,我们公司预付账款上挂了一笔较大的金额,已经快十年了,已经确定无法收回,现在怎么去冲减合适呢?
1/1938
2020-04-17
如果预付3年的租金应该计入预付账款还是长期待摊费用?
1/7174
2019-03-17
请问下 预付的租金 做了 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销 借 管理费用 贷 预付账款 想问下 发票收到后附在预付账款那个凭证后面吗?
3/986
2022-01-06
一年以内租金要不要设置预付账款了
1/1072
2019-11-08
老师,这个应付及预付账款,哪个方向是我们付了钱没有收到票的金额,哪个是我们要付的款?
2/563
2020-03-24
老师押金是预付账款吧搞错了是定金
1/662
2019-07-08
预付账款为什么不属于金融资产
1/2362
2022-04-17
这里的预付账款41650怎么出来的啊?金额是否有误?根据公式算不是这个金额呢
1/427
2017-09-22
老师,是不是这样做借:现金100000 贷:预付账款100000
1/400
2016-08-05
老师金马12月预付账款为4404 1月份借方42925贷方133380,为何报表1月显示期初4404期末也是4404?
1/477
2016-07-12
老师,想问一下预付账款全都在贷方,可以用现金冲回来吗?
2/1095
2016-09-28
老师,你好 我想咨询下 公司是今年四月份新建立的 去年十二月有一笔预付账款 但是账套预付账款初始金额为零 现在应该怎么做
1/956
2019-08-07
老师押金是预付账款吧
1/741
2019-07-08
你好老师,预付账款金额太多怎么办?
2/1741
2022-01-04
您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
1/906
2020-12-10
您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
1/563
2020-12-10
以房屋存款预付房屋租金为啥是借管理费用呢而不是借预付账款呢
1/875
2019-05-20
老师,一次性支付3个月厂房租金,但发票还未收到。我怎么做会计分录 1、支付时:借:预付账款-租金,贷:银行存款 2、发票收到时:???? 3、每月分摊时:借:管理/制造费用,贷:预付账款-租金
1/1594
2018-12-10
老师,当时4月付一年的租金,借:预付账款贷银行存款,现在要不要做分录借什么贷预付账款?
1/551
2018-06-06
您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
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2020-12-10
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