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老师,你好!建筑行业老项目,销项133980.58,进项不抵扣,预缴增值税214077.67,多出80097.09,请教:
税额抵减情况表
应如何填?增值税主表28栏如何填?预缴多出的原因是有以前开出的票退回开的红字发票。
1/775
2016-10-11
上个认证了两份发票,一份是百度推广的发票,一份是智能药车的,在进项税额明细表里填完之后又在
税额抵减情况表
的增值税控专用设备及技术维护费里填了一遍,税控这栏不应该填吧?现在应该怎么办?
7/694
2017-05-09
老师好,请问增值税申报表的附列资料四(
税额抵减情况表
)的技术维护费280填好以后是自动在主表23行应纳税额减征额中生成还是要手动填写
1/750
2021-10-15
你好,我今年2月份交了金税盘服务年费,可以免税,但在申报增值税时只填了附表四(
税额抵减情况表
),没有填写增值税减免税申报明细表,现在无法减免怎么处理?
6/1662
2019-08-02
开票系统技术维护费发生了,但是我这个月没有销售,没有得抵减。我一直是挂着其他应付的,当作发票没有回来。我可以不填写表四(
税额抵减情况表
)吗
2/405
2019-07-01
老师,记入固资的,是否只有专票才填写,固资进项税额抵扣情况表,普票即使借记,固资,也不填表啊
1/432
2017-04-26
10月有预缴增值税,11月申报增值税附表四
税额抵减情况表
的本期发生额是自动带出的吗?
1/1817
2021-11-07
本月增值税为0元,还有进项留抵税额。本月支付330元的税控系统的维护费是否要填写增值税纳税申报表附列资料(四)
税额抵减情况表
,和增值税减免情况申报表
1/1121
2017-06-02
填增值税报表进项大于销项税,还有税控盘全额抵扣,减免明细表和
税额抵减情况表
需要填吗?
1/1118
2019-04-04
房开企业,申报21年税款所属期是6月份的报表时,预交的增值税在增值税附表四中填列时,增值税申报表(四)
税额抵减情况表
中的本期发生额填的是6月份交的5月份的数,还是将要7月份交纳6月份的数呢?
2/370
2021-09-08
建筑行业,比如收到预收款2千万,已经按照2%预缴增值税,请问现在可以先开几百万的发票出去吗?开出来的发票已经够进项,请问增值税申报表中的
税额抵减情况表
已经预缴的增值税可不可以先不抵减呢?
1/447
2019-06-10
老师好!我上个月提交了“适用加计抵减政策的生明”,销售额计算期是18年5月—19年4月,税局说上月提交这月享受,我这个月增值税申报是不是要填写增值税申报表附表四(
税额抵减情况表
)?
1/488
2019-06-03
增值税申报表中的表四,加计抵减怎么填?什么情况下满足加计抵减?抵减后的余额算不算增值税留抵余额?
1/2996
2020-07-03
税控盘购买后备案了,申报的时候在增值税纳税申报表附列资料四(
税额抵减情况表
) 填了数据, 还需要在附表二里面填待抵扣进项税额吗???
1/1099
2018-10-11
增值税纳税申报表附列资料(四)(
税额抵减情况表
)里的建筑服务预征缴纳税款 期末余额,怎么转到进项税额里?
1/1983
2017-04-10
企业首次购买税控和税控服务费的款可以抵减增值税,是需要在增值税纳税申报表附列资料(四)(
税额抵减情况表
)和增值税减免税申报表都填写吗?
1/699
2018-09-06
老师,增值税税控系统技术维护费280元全部作为进项税抵扣,申报增值税的时候是填报在”005增值税及附加税费申报表(
税额抵减情况表
)”还是021增值税减免税申报明细?
4/996
2022-02-08
增值税纳税申报表中(一般纳税人),销项税额3341.89,本期勾选确认认证的进项税额2635.97,上期留抵税额1788.14。 符合10%的加计抵减政策,
税额抵减情况表
如何填写?
1/446
2020-04-22
酒店一般纳税人出租客房收入属于出租不动产收入,要填增值税申报表表四
税额抵减情况表
吗?
1/851
2019-10-16
建筑服务3月预交税4000,现在这月申报附表四
税额抵减情况表
,期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额分别填多少?
1/1061
2019-04-01
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