老师,你好!建筑行业老项目,销项133980.58,进项不抵扣,预缴增值税214077.67,多出80097.09,请教:税额抵减情况表应如何填?增值税主表28栏如何填?预缴多出的原因是有以前开出的票退回开的红字发票。
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2016-10-11
上个认证了两份发票,一份是百度推广的发票,一份是智能药车的,在进项税额明细表里填完之后又在税额抵减情况表的增值税控专用设备及技术维护费里填了一遍,税控这栏不应该填吧?现在应该怎么办?
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2017-05-09
老师好,请问增值税申报表的附列资料四(税额抵减情况表)的技术维护费280填好以后是自动在主表23行应纳税额减征额中生成还是要手动填写
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2021-10-15
你好,我今年2月份交了金税盘服务年费,可以免税,但在申报增值税时只填了附表四(税额抵减情况表),没有填写增值税减免税申报明细表,现在无法减免怎么处理?
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2019-08-02
开票系统技术维护费发生了,但是我这个月没有销售,没有得抵减。我一直是挂着其他应付的,当作发票没有回来。我可以不填写表四(税额抵减情况表)吗
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2019-07-01
老师,记入固资的,是否只有专票才填写,固资进项税额抵扣情况表,普票即使借记,固资,也不填表啊
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2017-04-26
10月有预缴增值税,11月申报增值税附表四税额抵减情况表的本期发生额是自动带出的吗?
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2021-11-07
本月增值税为0元,还有进项留抵税额。本月支付330元的税控系统的维护费是否要填写增值税纳税申报表附列资料(四)税额抵减情况表,和增值税减免情况申报表
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2017-06-02
填增值税报表进项大于销项税,还有税控盘全额抵扣,减免明细表和税额抵减情况表需要填吗?
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2019-04-04
房开企业,申报21年税款所属期是6月份的报表时,预交的增值税在增值税附表四中填列时,增值税申报表(四)税额抵减情况表中的本期发生额填的是6月份交的5月份的数,还是将要7月份交纳6月份的数呢?
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2021-09-08
建筑行业,比如收到预收款2千万,已经按照2%预缴增值税,请问现在可以先开几百万的发票出去吗?开出来的发票已经够进项,请问增值税申报表中的税额抵减情况表已经预缴的增值税可不可以先不抵减呢?
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2019-06-10
老师好!我上个月提交了“适用加计抵减政策的生明”,销售额计算期是18年5月—19年4月,税局说上月提交这月享受,我这个月增值税申报是不是要填写增值税申报表附表四(税额抵减情况表)?
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2019-06-03
增值税申报表中的表四,加计抵减怎么填?什么情况下满足加计抵减?抵减后的余额算不算增值税留抵余额?
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2020-07-03
税控盘购买后备案了,申报的时候在增值税纳税申报表附列资料四(税额抵减情况表) 填了数据, 还需要在附表二里面填待抵扣进项税额吗???
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2018-10-11
增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)里的建筑服务预征缴纳税款 期末余额,怎么转到进项税额里?
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2017-04-10
企业首次购买税控和税控服务费的款可以抵减增值税,是需要在增值税纳税申报表附列资料(四)(税额抵减情况表)和增值税减免税申报表都填写吗?
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2018-09-06
老师,增值税税控系统技术维护费280元全部作为进项税抵扣,申报增值税的时候是填报在”005增值税及附加税费申报表(税额抵减情况表)”还是021增值税减免税申报明细?
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2022-02-08
增值税纳税申报表中(一般纳税人),销项税额3341.89,本期勾选确认认证的进项税额2635.97,上期留抵税额1788.14。 符合10%的加计抵减政策,税额抵减情况表如何填写?
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2020-04-22
酒店一般纳税人出租客房收入属于出租不动产收入,要填增值税申报表表四税额抵减情况表吗?
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2019-10-16
建筑服务3月预交税4000,现在这月申报附表四税额抵减情况表,期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额分别填多少?
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2019-04-01