财务管理的核心是( )。 A财务预测 B财务决策 C财务预算 D财务控制
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2019-09-06
老师,维修领料财务应该是怎么控制漏洞,财务主管一般这些是不是都属财务要控制的
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2020-04-02
应聘财务主管,面试官问有什么好的内控管理和成本管理办法吗,应如何回答
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2018-07-27
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2022-03-28
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2023-03-17
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
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2020-04-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
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2023-10-15
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
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2020-03-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
财务部监控业务的作用
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2023-02-20
老师:刚入职财务,领导要求我根据凭证做内控自查,我该从那几点入手,谢谢指点
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2019-11-20
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2019-12-25
学习中级会计师的财务管理课程,解决销售额200万公司的内控问题,应该够用吗?
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2018-10-10
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
税控盘托管给财务开票还要另收费用吗?
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2019-11-12
我的财务帮我注册了公司帮我开票 我每个月给他钱的。现在我不需要他帮我开了。他拿着我的税控盘不给我,我应该怎么办呢?
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2019-08-27
永煤控股财务报表
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2023-06-07
财务控制三个方面
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2023-02-20