、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
1/336
2022-05-27
案例一、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
2/499
2022-03-01
案例一、审计人员A于2017年12月对甲公司销售与收款循环的内部控制进行了解和测试,并在相关工作底稿中对相关事项进行记录,摘录如下: (1)甲公司发出商品时,由销售部门填制一式四联的出库单。仓库发出商品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部门留存,第三联、第四联交会计部门会计人员乙登记产成品总账和明细账 (2)会计人员丙负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先取得仓库的发货记录和销售商品价目表,然后填写销售发票的数量、单价和金额。 要求:根据上述摘录,请代审计人员A指出甲公司在销售与收款内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
2/1043
2021-09-14
向客户开具销售发票,这项控制与销售交易的什么认定有关
1/802
2015-12-24
内部控制是什么系统?
1/971
2018-07-23
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
老师,内部审计与内控的区别是什么?
1/6586
2019-02-28
什么是企业内部控制?
1/359
2022-12-19
你好,大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
1/462
2022-08-30
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/1962
2021-10-03
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4734
2020-02-27
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
1/1654
2020-09-09
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
1/121
2023-12-29
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
1/839
2019-11-06
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
5/4558
2019-10-22
单位内部控制报告怎样编制呢?
2/1233
2019-02-25
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
1/2544
2020-03-02
我准备写本科论文,课题是XXX公司销售业务内部控制问题研究,请问我该到哪里找相关企业内控方面的资料啊?谢谢!
1/1594
2018-04-22
老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
1/660
2017-04-25
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
1/740
2020-03-02