5.金明会计事务所承接了华兴公司2020年度财务报表审计业务,2020年10月委派审计组进行年报预审。审计组对华兴公司1-9月报表相关的内部控制进行了控制测试,了解到华兴公司在销售和收款循环审计中控制活动摘录如下:(1)发出产成品后,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产成品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计人员乙登记产成品总账和明细账。(2)公司对销售员采用按销售额实施奖励的措施,销售退回的货物由销售员验收,按季度统一把相关凭证交会计部门处理。要求:根据上述摘录,指出华兴公司在销售与收款循环内部控制方面的缺陷,并提出改进建议。
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2022-05-29
、D注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试程序的是( )。 A 取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性 B 检查银行存款收支的正确截止 C 检查是否定期取得银行对账单并编制银行存款余额调节表 D 了解被审计单位供应商付款审批流程的相关内部控制
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2021-11-29
合并报表,内部交易存在加价销售,怎么做抵消?a生产公司采购材料,加价销售给b生产公司,b生产公司制作成成品再销售给c公司,a公司为母公司,b、c公司为100%控股子公司,假设全部销售完,内部抵消还怎么抵消?
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2019-09-16
如果在一家电子制造企业各个环节全部实行精细化管理成本控制应该怎么做呢
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2022-01-18
老师,同一控制和非同一控制合并,是不是后续计量都是采用成本法
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2019-06-15
关于信息技术对审计的影响,下列说法中错误的是( )。 A、信息技术在企业中的应用改变了注册会计师进行风险评估和了解内部控制的原则性要求 B、信息技术审计的范围与被审计单位在业务流程及信息系统相关方面的复杂度成正向变动关系 C、尽管注册会计师不依赖信息系统,但仍需了解信息技术一般控制 D、和人工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的四个要素:完整性、准确性、存在和发生
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2020-03-02
甲公司财务部只有3名员工:1名财务经理,1名会计和1名出纳 甲公司财务部只有3名员工:1名财务经理,1名会计和1名出纳。甲公司下列日常资金运营管理的控制活动中,属于侦查式控制的是()。   A.出纳不能负责登记银行日记账   B.财务专用章、企业法人章分别由出纳和会计保管   C.财务经理虽然不负责编制任何会计凭证,但必须复核会计、出纳编制的全部会计凭证   D.财务经理复核由会计人员按月编制的银行存款余额调节表,并调查异常调节项目
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2014-09-05
老师,小规模每个月的增值税不能控制吧?能控制的是不是只有所得税?老师能不能给我举个实际的例子说一下,怎么控制成本
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2016-07-05
问题1,同控下,编制合并,长投调整分录,用子公司账面净利润还是公允净利润? 问题2:同控下,编制合并,是以子公司账面净资产还是工作价? 以上两个是不是区分同控下是内生还是外购,内生就是账面价值,外购就是工作价?
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2021-04-09
会计内控,外控是什么意思
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2019-11-21
销售部门在上半年超额完成了销售计划,但为达到控制利润在计划内,公司是否可以考虑将下半年部分商品出库销售,但不开销售发票,这种做法对吗?为什么?
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2015-10-28
输入控制和输出控制,例子怎么区分。谢谢!
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2021-07-08
税负率是按年控制好?还是按月控制好呢?
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2022-03-30
同一控制与非同一控制合并报表中区别
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2019-07-25
是不是应该将招待费费用控制在0.5%以内就不用多交企业所得税了,那像管理费用,和施工合同里面间接费等一些费用也有这样的控制吗
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2017-06-20
对连续合并报表编制的内部交易抵消不太懂
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2019-04-01
小型微利企业如果资产总额超过1000万 要怎么调账才能控制在1000万以内
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2019-01-07
如何将一个表格的部分内容完全复制到另一个表格?现复制不了
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2018-11-03
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
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2020-03-02
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。( )(2分)  A、正确  B、错误  老师,答案是B吗
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2019-03-04