2.控制分为预防性控制和检查性控制。( ) A.错误 B.正确
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2023-12-29
怎么帮助企业做好内控呢,应该规范哪些流程,制定哪些制度呢?公司是餐饮行业
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2017-04-07
老师好,税负的比例控制在什么样的范围内比较合理,比如收入135,612,000,增值税3,901,982 ,进项税大概多少合适? ,
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2021-10-12
外账中我们可以从报表的哪些数据去测算各类的预警值?从而控制企业的各数值在合理范围内
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2019-05-29
下列属于应用控制的是( )。 A组织、人员和运营控制 B系统开发控制 C网络、硬件和设备控 D流程控制
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2023-12-28
请问老师,我们帮别的公司加工,取得的收入做的内账,那领用的原材料怎么处理呢?是做管理费用还是计入制造费用机物料消耗呢?
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2020-11-04
老师,关于合并报表有个疑问,假如企业甲2018年取得乙企业的控制长投(非同控),2020年初出售了一部分导致甲企业丧失了控制权,甲企业2018年和2019年需要编包括甲在内的合并报表,但是既然甲企业2020年已经丧失了控制权,出售股权的行为怎么还能对甲企业需要编制的对其它子公司的报表产生影响呢?
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2021-08-28
多选 16.询问是指注册会计师以书面或口头方式,向被审计单位内部或外部的 知情人员获取( ),并对答复进行评价的过程。 A.财务信息B.内部控制有效性信息 C.非财务信息D.财务报表信息 17.审计工作底稿,是指注册会计师对( )作出的记录。 A.制定的审计计划B.实施的审计程序 C.获取的相关审计证据D.得出的审计结论 18.审计工作底稿可以以( )形式存在。 A.纸质B.电子C.口头形式D.其他介质
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2016-10-09
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
非同一控制下 长期股权投资初始金额 大于被投资公司的 公允价值,差额部分如何处理
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2018-07-07
母公司对同一控制下的子公司剩余股权全部收购,少数股东权益该怎么进行会计处理?
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2024-03-14
请问老师一般公司的销售费用和管理费用和销售收入的比例控制在多少范围之内属于正常范围?
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2016-10-17
外帐上的现金余额不能太大,一般控制在多少范围内比较好
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2017-01-03
公司对外投资进行投资计划实施前的可行性研究、尽职调查、专家论证、法律意见等程序进行报告编制工作,收费标准如何,如何判断收费合理不合理,这个业务如何财务把控?
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2017-07-24
老师好!比如收入1000万我要怎么去控制增值税,增值税税负,企业所得税要控制在什么范围内,不会给税务局查。制造业,建筑,商贸,劳务。分别介绍?
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2021-10-29
建筑工程,成本主要是人工,是不是工资人数要控制在80人以内,如果需要大量的人工该怎么处理
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2017-09-20
今年要写一个(企业)应收账款管理研究的论文,所用到的数据在网上能找到吗?类似于账龄之类的,还是需要公司内部的资料呀?
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2018-09-27
老师,技术推广和应用服务业的税负控制在什么范围之内呢
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2019-11-18
建筑施工企业一般成本(主材辅材、劳务)控制在什么比例内呢
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2020-06-30
老师 手中鸟理论和信号传递理论,怎么来区分呢
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2021-08-10