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公司是一家装修装饰公司,做建筑行业的,经营范围也有设计。我想问我现在收到一张设计发票,可以做主营业务成本吗?
1/770
2018-02-03
餐饮行业的人工工资,一部分应该归属于成本的部分,这部分是应该直接做在人工成本里面(主营业务成本_人工成本)还是通过劳务成本,月末在分配到每一项业务的主营业务成本里面呢(主营业务成本_餐费收入/酒水收入)呢?
2/1327
2019-03-19
服务业有成本结转主营业务成本结转会计分录
1/1435
2018-06-27
我现在就在登明细帐和总帐,从16年结转17年时像主营业务成本的明细帐有余额,总帐已经结转到本年利润了余额为零,那1月份明细帐的余额需要转到17年的余额吗?
1/702
2017-02-20
我们是做科研服务的,为客户做临床医学方案设计。我们有很大一部分人力成本都是方案设计人员,过往都把他们放在主营业务成本里。现在考虑放到研发支出——费用支出里,但是这样月末就结转到管理费用里,而不在主营业务成本里了。和我们实际情况又不符,这该怎么处理?是不是进了主营业务成本的研发支出,就一定得是资本化支出啊?另外如果报送税务报表的时候,我将转进管理费用中研发支出——费用化支出手工调整到主营业务成本中,是否可以
1/329
2022-04-06
这家公司是做软件产品研发的,按照项目进度给对方开票确认收入。但是开发过程是不断迭代,对应的主营业务成本应该如何确定?因为销售一次产品(开票),后续还会不断发生新的收入(二次,三次开票),但找不到对应的成本?因为大部分发生的费用已经录入研发支出-费用化和研发支出-资本化
1/226
2023-08-31
老师,新工厂因初期产品生产成本过高,产品入库的成本金额高于销售价格的怎么做账务处理,是产品要计提存货跌价准备,还是卖的时候直接结转主营业务成本
1/3649
2019-05-03
通信移动卡行业服务费为主营业务收入,那其主营业务成本怎么做?
1/1501
2019-04-15
主营业务成本几个月是按照当月认证发票计提成本,有几个月是按照销售实际成本来计提主营业务成本,有点乱 现在该怎么操作能是库存商品和主营业务成本准确
1/467
2018-10-10
应计入主营业务成本,错误记成管理费用,如何调账
2/638
2023-05-14
2021年6应已经收到普票做了:借:主营业务成本 贷:应收账款 2021年7月一个分录错记为:借:主营业务成本 3000 应付账款 1000 贷: 银行存款 3000 已经跨年了,是不是要做在以前年度调整科目,正确的修正分录应该如何做?? 2022年1月应该修正分录为:借:应付账款 3000 贷:银行存款3000
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2022-04-11
A公司主营业务是租赁设备 1.项目 因为公司设备不够向 B公司借了 2000元设备 B公司还欠A公司 2000 A准备用抵扣 分录 1. 借 主营业务成本 2000 贷 应付账款 2000 2. 借 应付账款 2000 贷 应收账款 2000 老师这样分录是对的吗
3/251
2020-12-25
老师,我公司租入经营用房,合同签了,对方也把发票给我们开了,假如房租是12万元,那这笔租房的会计分录怎么做呢?贷方做应付账款,那借方做什么呢? 借:管理费用-主营业务成本-房租 1万元 预付账款-某公司 11万 贷:应付账款-某公司 12万 房租分12个月摊销,这样对吗?
1/142
2024-03-18
老师,我公司是做酒店业务的,我有一笔业务,我公司给A公司租了一个经营用房用来做酒店,租期一年,合同签了,对方也给我们开了发票,租用的房子也交给我们了,双方公司很熟,房租钱还没有付,欠着A公司的,这笔会计分录怎么做?借方用什么科目,贷方用其他应付款、应付账款、预付账款中的哪一个比较好?还有做酒店房租是主要成本,摊销房租时,这个房租我可以直接用主营业务成本,可以吗?
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2024-03-19
[图片]老师,这个投资性房地产的处置是说把投房处置了,刨除已计提折旧和减值准备,剩下的金额就放其他业务成本了对吧,这个意思是成本增加了。我理解的对吧,不好意思老师,这个损益类科目有点晕。我记得损益类科目又分收入类和费用类,收入类就是主营业务收入,其他业务收入这种贷方增加,借方减少,费用类就是主营业务成本,管理费用这种,借方增加,贷方减少,我怎么有点懵了。
2/188
2022-08-09
公司促销,买一百元产品赠送五元同一产品,之前处理办法是一百元收入计主营业务收入,结转这一百元产品成本计主营业务成本,五元赠送产品的成本计销售费用。但是年末缴纳所得税时候会对这五元赠送作为视同销售调增应纳税所得额,我感觉这样处理事多交了所得税。怎么处理才是正确的?
5/587
2020-11-28
建筑企业的主营业务收入与主营业务成本的金额是怎么来的?
2/3179
2019-11-18
前面有个问题,可能说得不清楚所以我还有疑问,16年是小规模付了一笔款,做的分录是: 借:原材料20万,贷:银行20万,借:主营业务成本20万,贷:原材料20万,借:本年利润20万,贷主营业务成本20万,现在2017年票回来了,我该怎么做账冲回呢,麻烦帮我写一下冲和补的完整分录没有差额,前面我问了老师,按他说的做法做了,始终要差20万的余额,后面我发现是因为去年结转了成本到本年利润,所以他告诉分录应该不完全对老师,你能不能帮我写下完成的冲、补分录
1/447
2017-07-03
老师,项目从18年5月跨到19年12月,要看项目的总成本,是不是把18年12月份和19年12月利润表上的主营业务成本 本年累计数 相加。
1/540
2019-12-15
利润表中的本期发生主营业务成本为负数 本年累计主营业务成本也未负数 这合理么? 对方会计解释说 原材料进价10000,卖出去15000。赚了5000元,利润表中没地方填 ,就把主营业务成本填负5000。 这个会计说是什么原理呀?
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2024-01-08
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