本企业为一般纳税人,1月份没有增值税,但有留抵,根据国家政策,1月份有一项费销项税减免税,那么1月份留抵会增加吗?
4/455
2020-03-18
我公司(一般纳税人)干一项绿化工程,购买的树苗对方提供发票为免税的普通发票,我公司能抵扣增值税么?按税率多少抵扣?
1/532
2020-11-26
你好,我是名退伍军人,有残疾证,办了个公司,现在想开五万的曾增值税票了,能免多少税?
1/590
2019-10-19
冬笋免税,冬笋丝免不免税?毛豆免税,毛豆米免不免税?
1/1587
2021-08-17
快要年底了,国税规定企业年应纳所得额大于10万小于30万企业所得税减免5%,小于10万企业所得税减免15%,我们企业目前还在享受减免15%的优惠,可是手头的抵扣联很多快要过期了,如果我在今年年底前把这些过期的发票都拿去抵扣了就得开一定额度的发票,那么金额就大于10万就只能享受减免5%的优惠,如果那些抵扣联不抵扣,直接拿去做账,这样妥么?我该选择继续开票好呢?还是不开票,让那些抵扣联过期不抵扣?
2/955
2014-11-22
疫情期间,相关的收入免税,对应的成本不能抵扣或者转出。那办公费或者房租抵扣还是可以留底不抵扣,已经开出来了
2/1137
2020-02-28
纳税人兼营免税项目或非增值税应税劳务而无法准确划分不得抵扣的进项税额部分,不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额,按公式计算不得抵扣的进项税额=12×100/(1130/1.13+100)=1.09(万元),应纳税额=1130/1.13×13%-(12-1.09)=119.09(万元)。 这个(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)是不是写错了?只要乘以免征的?
3/2459
2022-03-12
如例:某外贸公司购入淀粉计税金额为100000元,税额13000元,在当期报关出口120000元(折合人民币数)并符合申报退税条件。假设,淀粉出口退税率为10%,征税率为13%,求外贸公司的出口退税额? 增值税应退税额=增值税退(免)税计税依据×出口货物退税率 =100000×10%=10000(元) 结转成本税额=100000×(13%-10%)=3000(元) 报关出口120000元是咋计算出来的
1/887
2020-01-07
3.4号开一张专用发票 退回来重开 只退回一张抵扣联 这样也行?
1/848
2016-03-23
老师,12月份进项大于销项,还有税控盘有480可以减免,那我这480这个月是抵减还是留下月抵减啊
3/513
2019-01-10
老师不是只有到农民手中购买的才可以抵扣。从公司购买的免税苗木不可以抵扣,,不是这样的吗?
3/133
2024-03-28
老师您好,我们企业不在经营有留抵税可以退税,税务机关不仅查我们企业的账,还要查关联企业跟退税无关的账,合理吗,
1/1306
2022-05-21
我们企业享受三免三减半政策,进项发票抵扣的,都计入了营业外收入,抵扣的这些还能享受三免三减半的政策吗?
1/1520
2020-05-22
就是认证发票的时候,不是分用于退税和用于抵扣吗,但是我们纸箱类的事不退税也不抵扣,我现在有点高不清楚这样的我该从哪里勾选了 想咨询下怎么勾选了
1/445
2018-06-28
公司作为销售方,收到对方退回的未进行抵扣的进项税票抵扣联和发票联,在开票系统里已经开具红字信息表和销项负数,对于对方退回的未抵扣的进项发票抵扣联和发票联、开具的销项负数抵扣联和发票联如何处理!?
3/913
2017-03-24
小规模纳税人,这个季度专票开错了,发票所有联次送回国税局(已经拍照留底),让下个月去退增值税(城建税已退),这个季度帐是不是照做。 还有一张专票,顾客退回,国税局让下次开票的时候去抵扣,这个季度没有抵扣,需要做账吗?下次抵扣的时候是不是所有联次得给国税局
2/823
2019-03-30
小规模纳税人如果季度不超30万符合减免税条件,那到税局开的专票交纳的增值税怎么退回
1/1043
2019-04-21
建筑业,苗木免税发票如何做账?发票开具就是免税字样。咨询过税务局可以按9%抵扣。下来会计分录不会做了 付款也就是付了18550
1/632
2022-05-16
A107050《税额抵免优惠明细表》第6行第2列“ 本年抵免前应纳税额-本年度”应等于A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行减第26行的金额,这是什么意思呢?需要调整什么?
1/2437
2017-05-24
我在填一般纳税人申报表时,想把3月份缴纳的税控服务费280元抵扣了,在增值税减免申报表填列了,但是附表四自动带不进去,也填补进去。我保存时,提示增值税减免申报表减税项目“本期实际抵减税额”列合计(280)=主表23栏“应纳税额减征额”一般项目本期数0+主表23栏“应纳税额减征哦”即征即退项目本期数0?这是怎么回事,谢谢老师!
1/1024
2018-06-11