老师好:我们是饲料企业免增值税,购进的原材料中麦麸对外销售是免增值税吗?
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2022-01-24
小规模纳税人一个嫉妒不超过9万,那增值税免税的分录是什么,然后增值税吗免税的话,那它的三个附加税是免税还是照样要缴纳
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2017-07-06
我们是小规模纳税人,去年第四季度应交增值税只有174.6元,享受小微企业的减免,当时未做相应的处理,本季度结转增值税时系统自动加了上季度的增值税,应该如何处理?
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2018-04-08
请问老师,小微企业减免的增值税计入什么科目里?营业外收入的话不就要交企业所得税吗
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2020-05-20
老师 生活服务住宿和餐饮这季度的增值税是按照1%缴纳税款,还是依然减免啊?非湖北地区
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2020-07-02
6月份计提税金5000,国税减免820(减免为税控盘和系统服务费)减免部分冲管理费用吗
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2016-07-10
金税盘服务费抵扣完,减免税款上有余额怎么办
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2019-01-07
老师我一直有一个疑问。携税宝年费电子普通发票可以全额980选减免税款递减税款980元吗? 我知道开票盘280元可以。
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2020-05-06
老师,交的税控盘费用,减免税款后,怎么做分录?
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2022-01-14
老师好,免税了,增值税下,一般增值税,免抵税预还用填列吗?是不是不用填,直接保存后申报即可
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2019-04-12
老师,这个分录出口转内销又怎么理解 借:应交税金-应交增值税-出口抵减内销应纳税额(免抵额) 100 贷:应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 100 这100应该是拿来抵销项税的,期末结转的时候 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——未交增值税 应交税费——应交增值税——进项税额 应交税费——应交增值税——出口抵减应纳税额 这样算出来未交增值税刚好是一个要交的税,可是如果这个应交税金-应交增值税-出口退税(免抵额) 要怎么处理呢,因为我一直理解就是借贷平衡,像第3个分录它这个科目出现在贷方了,还需要一个什么分录会让它出现在借方呢?
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2020-03-20
老师,购买增值税税控系统专用设备的会计分录 购进时应该 借:固定资产 贷:银行存款,然后抵扣时,借:应交税费——应交增值税(减免税款)贷:管理费用 对不对?
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2020-04-28
老师,个人购买的商铺出租,年不含税租金32万,可以按小规模纳税人免增值税吗?还是要按5%缴纳增值税?房产税是按12%算吗,有按6%减半征收的规定吗?
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2020-04-08
我司是小规模纳税人,当季收入未超过30万,那对公账户收到税局个税手续费退款还需要缴纳增值税吗?如果不需要的话,分录是否做减免增值税分录?
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2020-04-02
购销合同印花税,购进免税农产品,购进印花税计算基数是按扣除抵扣增值税后的金额计算还是按照,还是未扣除10%抵减增值税前的金额计算?(水果类)
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2019-01-15
老师,2月份进>销,有个结转的减免税额280在借方,3月份销>进,需要交税,我还需要做分录把2月份280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面吗?
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2023-03-20
老师您好,境外收到的律师服务费是免征增值税的,备案完成后,发票怎么开,是可以开成普通增值税免税的发票吗
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2019-12-20
请教个问题,小规模纳税人季度45万普票免增值税,我现在三季度申报有无票收入,四季度无票收入又开具发票了 ,然后开票超过45万了 ,无票收入发票那部分减下来只有25万,现在怎么缴纳增值税??是把无票收入开票的减下来,还是减不减都要全额缴纳增值税??
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2022-01-13
税控盘抵税的分录借:应交税费一应交增值税(减免税) 480 贷:管理费用 一480之后还需不需要做一笔抵销分录?
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2019-02-16
借:管理费用 贷:现金 借:应交税金--应交增值税--抵减税款 贷:营业外收入 我们科目没有抵减税款,只有减免税款,可我提交是显示该科目出现负数,请问怎么回事
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2016-09-07