大额存单转让需交增值税吗?
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2020-05-05
已经抵扣的增值税,怎么转出?
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2021-11-07
老师,季度达到不30万元的免增值税,要转到营业外收入,酒店免税的增值税要不要转到营业外收入?
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2021-01-29
小规模减免增值税,转营业外收入。 那一般纳税人,小规模减免的增值税也转 营业外收入吗? 谢谢老师
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2019-05-05
转让土地使用权增值税税率多少
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2018-09-24
增值税专票进项税转出怎么处理?
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2019-08-05
不用转到应交税费-未交增值税吗?
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2020-04-09
问题一,10月开具发票,但因为需分期确认收入,10月只确认了部分发票金额,那么11月在申报增值税的时候增值税的表改怎么填?比如开了10万,10月确认了2万收入,后面每个月确认1万的收入,那么申报10月增值税的时候是不是按发票总额填在开具发票那里,未开票收入那里需要填分摊的收入额吗?应该不用填吧,这样增值税的收入就与我们账上收入不一致了吧,没关系吗 问题二,对于账面上做的进项与最后认证的不一致怎么办?然后这边结账早,不给反结账 问题三,对于未开票收入,之前确认了未开票收入,本月开票,账务处理是冲之前的未开票收入,做对应的开票收入,那么冲的这个未开票收入是以负数填在增值税申报表表二未开票收入栏吧 问题四,有进项加计扣除,但是本月不用缴税,我需要填表三,附表二和主表需要填吗?还是说该怎么填 问题五,有员工报销差旅加计扣除进项,这个税额填吗?份数填啥数据?因为好几张汽车票飞机票啥的,是数这个数量吗 问题三,
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2020-11-13
如果属于辅导期企业,当月进项不能抵扣,要下月抵,这个会计分录要怎么做?增值税月底要结转吗?
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2017-11-14
我这个结转未交增值税,有个留抵3510.87 还有个加计扣除84.05 我这个分录需要怎么做那能帮我看下吗
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2022-06-01
您好:老师!1月份增值税及附加如何结转、记提?光有销项,没有进项,几笔分录?请写一下分录哈,谢谢
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2021-02-22
向昌盛公司购入A材料90000元,增值税15300 元.材料途中正常损耗了500元,其余验收入库。 余款转账结清;
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2021-12-15
我想问一下小规模纳税人按季度申报,月末要不要转出未交增值税。季度末要不要转出未交增值税
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2019-10-17
老师,我是小规模,嗯,对于应交税费应交增值税,这个科目需要转出来吗?转到未交增值税这个科目吗?
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2019-10-21
资料:甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人。某月份有关收入如下: (1)销售产品一批,其不含税价款为600000元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件,款项收存银行。该 批商品的成本为320000元。 (2)销售多余不用的原材料一批,其不含税价款为20000元,适用增值税税率为13%,满足收入的确认条件,款未收。该批 原材料的成本为17000元。 问题 编制产品销售时,确认收入与结转成本的会计分录 编制材料销售时,确认收入与结转成本的会计分录
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2023-07-01
1. 资料:甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人。某月份有关收入如下: (1)销售产品一批,其不含税价款为600000元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件,款项收存银行。该批商品的成本为320000元。 (2)销售多余不用的原材料一批,其不含税价款为20000元,适用增值税税率为13%,满足收入的确认条件,款未收。该批原材料的成本为17000元。问题: (1)编制产品销售时,确认收入与结转成本的会计分录。 (2)编制材料销售时,确认收入和结转成本的会计分录。
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2023-06-26
甲公司是一家制造企业,属于增值税一般纳税人。某月份有关收入如下: (1)销售产品一批,其不含税价款为600000元,适用增值税税率13%,货已经发出,符合收入确认条件,款项收存银行。该 批商品的成本为320000元。 (2)销售多余不用的原材料一批,其不含税价款为20000元,适用增值税税率为13%,满足收入的确认条件,款未收。该批 原材料的成本为17000元。 问 编制产品销售时 确认收入与结转成本的会计分录 编制材料销售时 确认收入和结转成本的会计分录
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2023-07-02
应交税费的三级科目在每个月末要结平吗?如果企业的进项大,不能形成增值税,,始终有留抵的话,月末或年末要不要进行结转,该怎么处理呢?
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2016-06-17
税务检查虚开增值税,做进项税转出?
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2019-06-19
月底还需要把增值税明细科目都结转了吗?期间是1-12月的本期发生额的贷方数还是借方数呢?
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2022-01-04