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我三月做了暂估入库且已领出生产销售,结转了成本,现6月发票到,我红冲原来暂估,再按发票金额做发票,因为17%税率到16%税率,新发票上的成本比暂估金额大,原材料没有库存,但是有金额,不知如何处理
1/512
2018-07-05
老师,制造业年底库存有一部分贬值,需要在账上体现出来每个型号的贬值数,怎么走分录?
1/367
2019-12-23
买税控机,一般纳税人,可以一步走吗?借应交税费应交增值税减免税额贷库存现金,还是要管理费用过度
1/408
2019-05-15
老师好,接手家公司,发现以前会计在前期月末暂估库存,次月冲销时是按来票实际金额冲销暂估的,这样就导致应付账款-暂估有期末余额 一直挂账。现在我发现的当月做了调整 把应付账款-暂付作红字分录冲销了 这样库存金额也相应改变。但是由于库存的数量不变,所以单价与当月此产品的购进价格有较大差距 反正月末采用一次加权平均法 这个没关系的吧?
1/694
2020-06-21
现金支票提现但是金额很大,怎么处理?
1/1309
2017-08-14
老师,现金流量表只需要填与银行存款和库存现金有关的发生额吗 像老板的个人卡是放其它应收款-个人 科目,还有进货时很多时候用的是其他应付款-信用卡,这两个部分要做进现金流量表里吗
1/268
2023-03-30
入6开 步作 ABceo! AaBb. 正 共3 第四次过程化考: 题目: 甲公司在2021年10月发生下列经济业务,2021年9月底,公 司库存现金直户期末余额为25000元,据此编制会计分录并计算在 现金户期末余额 1.应付乙公司的应付票据2000元到,用库存现金支付 2用库存现金500元支付本月销售产品的广告费 3公司签发商业汇票偿还之前欠大切公司货款30000元 4.从银行存款账户中提取现金2000元以备日常开支; 5公司之前欠A公司10000元,双方协商后转成A公司对我公司 的投资
2/570
2021-12-23
之前购买金税盘 第一步:借:管理费用 贷:库存现金 第二步:借:应交税费-应交增值税(减免税额)43.44贷:管理费用43.44(43.44是税额,之前不知道可以全额) 第三步:现在应交税费-应交增值税(减免税额)借方期末余额有43.44,改怎么处理,谢谢!
2/404
2019-10-12
老师我做了这个分录,但是不符合抵扣 这应该怎么结转 借:管理费用_差旅费 应交税费_应交增值税_进项税额 贷:库存现金
1/277
2023-04-16
工程公司收到专票:*劳务*维修费,是不是可以抵扣?做账:这是报销的摘要:报销车保养费-XXX员工名借:工程施工-合同成本-间接费用-维修费223.28 应交税费-应交增值税-进项税额35.72贷:库存现金 259这样可以吗?
1/1325
2018-09-28
借;管理费用 贷;库存现金等科目借;应交税费-应交增值税 贷;管理费用全额抵扣的分录不是要这样吗认证了。还可以这样做吗我是代理开票费可以全额抵扣吗
1/851
2017-04-19
12月份我将一笔材料款做成现金支付,可是1月份老板又用银行存款支付一次。所以我一月份怎样把账调整成银行支付呢?会影响2017年的汇算清缴吗?谢谢!12月份的分录是:借:生产成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:库存现金
1/1000
2018-02-10
你好!会计入账时库存商品按买价近的,出库按什么价出啊?根据生产领用单也不知道出库金额是多少啊
1/745
2021-03-11
四、2000年7月迅达公司发生以下业务,要求编制分录(每题3分,共30 分) 1、1日,从银行提取现金2000元备用。 2、5日,管理部门职工张静出差预借差旅费3000,以现金付讫。 3、15日,销售A产品一批,售价100000元,增值税16000元,货款已收 存入银行。 4、18日,以银行存款20000元偿还上月欠购材料货款。 5、20日,在库存现金清查中,发现库存现金较账面余额短缺190元。 6、22日,张静出差回来报销差旅费3500元,不足部分以现金补齐。
1/664
2022-06-27
上年度库存商品没有入库,现怎么做分录
1/1486
2019-04-10
就是公司购入的汽车作为固定资产 那入账要怎么入呢?做会计分录 借:固定资产-汽车(不含税价格+车辆购置税)应交税费-应交增值税(进项税额)贷:库存现金/银行存款,车辆购置税的分录是不是要另外写呢?借:应交税费-车辆购置税 贷:库存现金/银行存款是这样做分录吗
1/8719
2017-07-16
买库存商品没来发票,暂估入账,暂估的金额是根据什么来的
3/838
2019-07-02
用加权平均法计算销售成本,期初库存金额包括什么,如何算
1/1190
2021-03-07
你好,我想请教一个问题,录入产品入库后,产品入库成本金额合计没有错,接着做销售出库,但是为什么销售出库做完发现,销售出库成本金额和产品入库成本金额会相差了1.8?销售出库成本金额不是直接从产品入库单引出来做的啊,为啥金额合计不一样,是系统小数点导致吗?是否可以手动调一下?
1/409
2024-01-13
购买要安装的固定资产,现金支付安装费780 ,开了增值税专用发票 账务处理是借在建工程666.67 借应交税费——应交增值税(进项税额) 贷库存现金
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2016-09-03
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