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公司2018年12月份之前是小规模,12月份正式成为一般纳税人,需不需要把小规模期间的;应交税费—
应交增值税
—销项税额更改为:应交税费—
应交增值税
—简易计税?还有其它需要注意的嘛?
1/499
2019-08-11
老师,我们公司购进材料委外加工,这委外材料+运费+加工费这三个金额都记不含税金额是吗?分录:借委外加工-材料、运费、加工费(不含税)应交税费
应交增值税
进项 贷原材料、运费、加工费.加工成品入库分录:借:原材料贷:委外加工可以吗?
1/1890
2020-04-03
小规模纳税人销售服务,应交税费—
应交增值税
科目期末应该怎么做?
1/726
2020-07-03
小规模纳税人中的应交税费一
应交增值税
的三级科目是什么
3/2714
2017-03-06
你好老师,我是小规模纳税人,专票和普票都是自己开具了,应交税费
应交增值税
的下级明细是不是应该把普票和专票的税费分开核算?
1/925
2020-01-06
小规模纳税人 年末 应交税金-
应交增值税
贷方有余额,如何结转
1/1861
2020-05-10
“应交税费-
应交增值税
-减免税款”这个科目月末需要结平的吗?一般纳税人
6/3806
2021-12-07
老师,22年有一张发票税务查到不能做税前扣除,专票5100,发票已收到也在21年正常做账;我们现在还没有做2022年的汇算清缴;现在怎么做合适5000这个数5月份汇算的时候直接调增(不用做分录)?100这个数在这个月里做进项税转出分录(借费用 贷应交税费-
应交增值税
(进项税转出) 后等做2023年汇算的是再调这100? 可不可以直接这个月做汇算的时候调5100,这样可不可以?
11/202
2023-05-08
老师好。如果公司实际不欠税。那么账务上:应交税费_
应交增值税
,这个科目期末应该没余额对吗?都结转到哪个科目了呢?我们是小规模纳税人,我们贷方有一万多的余额
5/618
2022-01-12
你好,老师,我们公司是小规模纳税人,我们取得的收入我做分局的时候应该有应交税费-
应交增值税
吗
2/641
2019-09-20
小规模纳税人,应交税费-
应交增值税
的明细账正常情况下,是不会有余额的对么?
1/1377
2019-12-25
您好,我刚才了您的一个回答。是关于款已付 材料已到也用了,想确认成本。 您的回答是 先暂时估价入帐, 借:原材料 (金额暂时先估的) 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 材料发票来了之后 1.先把之前估价入帐的分录冲减掉,分录如下: 借:原材料 (金额暂时先估的)红字 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 红字 2.重新做个分录: 借:原材料 应交税费--
应交增值税
(进项) 贷:预付帐款 但做进原材料能在企业所得税前扣除吗
1/571
2022-01-09
为什么应交税费,增值税 算进借方
1/1209
2021-11-16
应交增值税
减免税款是几级科目?
1/617
2023-02-24
应交增值税
–未交增值税科目什么时候用,为什么要用这个科目?是和小规模和一般纳税人有关吗?
2/914
2019-12-05
老师,因为减免冲上月已计提税费是这样处理吗“借:应交税费——增值税减免 贷:应交税费——未交增值税”计提的附加费,做对应的红字冲回可以吗?
2/1070
2016-07-27
哪位会应交税费增值税期末结转?
1/89
2019-03-29
为什么
应交增值税
进项税额是3600
1/362
2021-11-26
有应交税金一增值税这个科目吗?
1/431
2020-01-07
怎么把
应交增值税
进项税额转出
2/741
2022-03-03
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