公司2018年12月份之前是小规模,12月份正式成为一般纳税人,需不需要把小规模期间的;应交税费—应交增值税—销项税额更改为:应交税费—应交增值税—简易计税?还有其它需要注意的嘛?
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2019-08-11
老师,我们公司购进材料委外加工,这委外材料+运费+加工费这三个金额都记不含税金额是吗?分录:借委外加工-材料、运费、加工费(不含税)应交税费应交增值税进项 贷原材料、运费、加工费.加工成品入库分录:借:原材料贷:委外加工可以吗?
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2020-04-03
小规模纳税人销售服务,应交税费—应交增值税科目期末应该怎么做?
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2020-07-03
小规模纳税人中的应交税费一应交增值税的三级科目是什么
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2017-03-06
你好老师,我是小规模纳税人,专票和普票都是自己开具了,应交税费应交增值税的下级明细是不是应该把普票和专票的税费分开核算?
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2020-01-06
小规模纳税人 年末 应交税金-应交增值税 贷方有余额,如何结转
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2020-05-10
“应交税费-应交增值税-减免税款”这个科目月末需要结平的吗?一般纳税人
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2021-12-07
老师,22年有一张发票税务查到不能做税前扣除,专票5100,发票已收到也在21年正常做账;我们现在还没有做2022年的汇算清缴;现在怎么做合适5000这个数5月份汇算的时候直接调增(不用做分录)?100这个数在这个月里做进项税转出分录(借费用 贷应交税费-应交增值税(进项税转出) 后等做2023年汇算的是再调这100? 可不可以直接这个月做汇算的时候调5100,这样可不可以?
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2023-05-08
老师好。如果公司实际不欠税。那么账务上:应交税费_应交增值税,这个科目期末应该没余额对吗?都结转到哪个科目了呢?我们是小规模纳税人,我们贷方有一万多的余额
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2022-01-12
你好,老师,我们公司是小规模纳税人,我们取得的收入我做分局的时候应该有应交税费-应交增值税
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2019-09-20
小规模纳税人,应交税费-应交增值税的明细账正常情况下,是不会有余额的对么?
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2019-12-25
您好,我刚才了您的一个回答。是关于款已付 材料已到也用了,想确认成本。 您的回答是 先暂时估价入帐, 借:原材料 (金额暂时先估的) 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 材料发票来了之后 1.先把之前估价入帐的分录冲减掉,分录如下: 借:原材料 (金额暂时先估的)红字 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 红字 2.重新做个分录: 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项) 贷:预付帐款 但做进原材料能在企业所得税前扣除吗
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2022-01-09
为什么应交税费,增值税 算进借方
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2021-11-16
应交增值税减免税款是几级科目?
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2023-02-24
应交增值税–未交增值税科目什么时候用,为什么要用这个科目?是和小规模和一般纳税人有关吗?
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2019-12-05
老师,因为减免冲上月已计提税费是这样处理吗“借:应交税费——增值税减免 贷:应交税费——未交增值税”计提的附加费,做对应的红字冲回可以吗?
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2016-07-27
哪位会应交税费增值税期末结转?
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2019-03-29
为什么应交增值税进项税额是3600
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2021-11-26
有应交税金一增值税这个科目吗?
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2020-01-07
怎么把应交增值税进项税额转出
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2022-03-03