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应交税费-应交增值税-已交税金月底科目余额在借方代表什么?还用不用结转?
1/1049
2019-10-14
上月的增值税已转入应交税费-未交增值税,在本月申报的时候减免了330元,如果没有抵扣330正常分录 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款,但是现在产生差额330,我本月应该怎样调账呢上月没有做抵扣那笔分录,但是实际已申报抵扣,所以应交税费在本月实际缴纳产生差异
1/1102
2017-07-26
手工帐 应交税费未交增值税需要三栏吗 跟应交增值税明细不在一块吗
4/1558
2017-02-14
应交税费-未交增值税 和 应交税费-应交增值税 的区别 是什么呢?是不是对于小规模企业来说 没有区别?
1/616
2018-02-01
老师 应交税费-应交增值税-未交增值税 这个科目的明细账 有问题吗
3/882
2016-11-28
应交税费下面建筑行业有些什么明细?比如,应交增值税、应交印花税、待交税费
1/715
2019-01-14
税控盘的维护费抵税分录可以直接是是借:应交税费-应交增值税-销项税费,贷:应交税费-应交增值税-减免税金 吗? 还是要先将销项结转到未交增值税?
1/609
2018-10-16
关于待认证进项税 请问老师,我本月进项较多,但老板要求交点增值税,因此我把一部分进项税放入——待认证进项税。 比如,原来进项110,销项100,经过上述操作后,进项90,销项100,留20进项未认证,计入待认证进项税。 之后我借:应交税费——增值税(转出未交增)10 贷:应交税费——未交增值税 10 现在我查明细账,发现应交税费——应交增值税,这个2级科目借方有20余额,请问老师,这20余额就是我计入待认证进项税的数额吧?谢谢
3/608
2020-03-01
老师,我们是小规模,是应交税费-未交增值税,也要添加到应交增值税后面吗
1/537
2015-10-30
为什么小规模企业卖出产品后的税做账是贷:应交税费-未交增值税,而不是应交税费-应交增值税.
1/893
2017-12-18
麻烦帮我看下,进项不抵扣(因有业务需求要缴税) 交税时: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 请问这样做可以吗,月底已交税金还要怎么结转?直接按照销项税额交税的
1/51
2024-04-16
缴纳税金时: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 或可以这样写吗? 借:应交税费—应交增值税——已交税金 贷:银行存款
1/1082
2022-03-11
老师,应交税费-未交增值税 的金额是怎么算出来的 ?是不是本期贷方发生额减去本期借方发生额的差额?余额在贷方就是应交增值税金额,在借方是什么?
1/2029
2019-08-13
期初设置,应交税费-应交增值税自动算出来的,在做凭证的时候怎么做平?做凭证的时候,选择哪个科目?没有应交税费-应交增值税科目,我只好选择未交增值税但是不行哦,那我应该怎么做凭证?
1/979
2019-07-29
老师,计提出口退税时 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到退税时 借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税 ,每月都是这样做分录,应交税费——应交增值税(出口退税)贷方就一直挂着,不用结转吗?
1/1401
2020-03-22
老师,单位卖二手车,记入营业外收入交不交税?交的话税率是多少?
1/1517
2019-06-12
请问老师这道题应该怎么选? 【例·多选题】25.2018年12月,某企业当月交纳增值税50万元,销售应税消费品交纳消费税20万元,经营用房屋交纳房产税10万元。该企业适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加为3%,不考虑其他因素,下列各项中,关于该企业12月份应交纳城市维护建设税和教育费附加的相关会计科目处理正确的有( )。 A.“税金及附加”科目7万元 B.“应交税费——应交教育费附加”科目2.1万元 C.“应交税费——应交城市维护建设税”科目5.6万元 D.“管理费用”科目7万元
2/1807
2021-05-07
老师好,委托加工物资,直接销售或者生产非应税消费品计入“委托加工物资”,收回后用于生产加工在出售的,计入“应交税费—应交消费税”,这个没懂为什么
1/698
2021-04-20
我家是养工程车的,工程车干完活之后得到的收入需要交税吗,之前从来没交过
1/481
2022-03-01
老师~应交税费增值税510是如何算出来的
1/587
2019-11-25
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