请问2021年8月合并报表后增值税申报表附表五9行10行上期结存可用于抵扣的留底退税显示负数这金额怎么来的,我们没有要交附加税
1/409
2023-03-02
老师,8月的进项票一定要8月前抵扣完吗??留点下个月抵扣可以吗?
2/260
2019-08-26
当月认证勾选成功的发票,必须全部抵扣完(销项大于进项+上期留抵)?
1/791
2019-03-15
建筑企业外地的项目经理部,预交的税金可以作为增值税进项留抵的部分吗
1/618
2019-02-15
当月进项购抵的情况下,加计抵减还有效么?当月加计抵减用不上,可以留在下月么?
2/899
2023-07-30
本月待认证进项税1500元,销项税500元。上月留抵进项税1200元。该怎么样做会计分录啊?
1/594
2019-06-18
请问一下,例如公司在2023.01月在申报增值税的时候 做了未开票收入255万,然后2月申报的时候 未开票收入与真实开票收入是一样的,然后我想问现在我想预估一下2023.03月要交的税,能否以进项税+02月的留抵税-销项税=要交的增值税来计算,但之前01月在申报表里未开票收入255万,这个数要不要理会?
5/13
2023-03-20
老师,工商年报涉及金额的保留几位小数?有的说保留2位,有的说保留6位数?
4/4456
2021-06-01
税额就是抵扣金额??
1/552
2021-06-01
都是专票,进来13个点的产品票子,开出去6个点的服务票子,金额400多万,可以正常抵扣吗?剩余多的可以留存用于抵扣其他的吗
1/481
2023-06-15
当年存货留一部分卖一部分第二年怎么抵消
1/990
2018-07-11
进账比销项大了,转出进账做留抵的账务处理
1/652
2021-10-20
增值税税负在计算时不考虑上期留抵和固定资产进项税这个不理解,增值税税负不是本期应交增值税除以不含税收入吗?本期应交增值税不是应该销项减进项减上期留抵吗?有固定资产进项不也得减去吗?
1/1237
2019-01-04
税务检查说,进项税额留底大,让我进项税额转出点,怎么做会计分录,谢谢!
1/1389
2019-12-02
老师,是不是当期有免抵税额,就需要缴纳这部分的附加税?
6/1797
2019-12-19
请问邹老师是这样登分录吗?一共有四个问题。请帮忙解答二、应交税费500,当月已认证通过进项是700,上期留抵税额是420 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借:库存商品4117.82应交税费-增值税-一般纳税人700贷记银行存款4817.85(已认证抵扣) 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 -200(负数) 贷:应交税费-未交增值税-200(负数) 这样留抵税额就有620对吗 借:应交税费-应交增值税-
8/785
2015-10-26
老师,手册核销,出现疑点:应调整免抵退税额,应调整不得免征和抵扣税额与企业申报数据不一致是什么原因
1/1436
2022-04-02
您好,老师,应交税费年末的余额在贷方,但是申报时,有留抵的税额,不用交税,我查看了下,是以前的会计做账时进项税没有做进去,这要怎么调整才能让申报表和账上一致
1/1308
2020-01-08
老师好,我们是建筑行业一般纳税人,公司有简易计税的项目,如果有进项留抵,不可以抵扣进项,但是如果有项目预缴增值税,这个预缴的增值税是不是就可以递减简易计税的销项税额了呢?
2/837
2021-08-17
金税盘的增值税专用发票全额抵扣减免税款,是抵扣税额还是金额,还是全额?全额抵扣了,还要发票认证吗
1/1278
2019-09-16