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所得税清算补交的税,比如招待费调增等,这类调增的费用,怎么做分录
1/689
2019-05-09
老师 你好 小规模纳税人的应交税费-应交增值税-转出未交增值税有借方余额是怎么形成的啊?
2/435
2021-12-31
老师,我们公司的股东每个月有1000块钱的交通费,用补助还是补贴好,谢谢
1/132
2022-04-14
老师你好,我想问下,建筑业异地预交的增值税,我在做账的时候用的是应交税费-应交增值税--已交税金可以吗?
1/471
2018-03-10
应交税金一未交增值税货方余额可以转到营业外收入吗?
1/2423
2020-05-11
老师 白酒、葡萄酒、黄酒收到包装物押金的时候 不区分逾期 一律需要计算缴纳增值税和消费税吗? 我对图片的另外一份会计处理不太理解:借:其他应付款 330 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 130 应交税费-应交消费税 20 如果到期我们需要退还 的金额就对不上了 感觉
2/267
2024-05-23
老师,小规模纳税人,本月发生专票销项100元,借,应收帐款A公司,10100元 贷主营收入10000.应交税费-应交增值税(小规模纳税人)-销项税额100,第一这样写分录对不对,第二,本月需要结转增值税吗?借应交税费-应交增值税(小规模纳税人)销项税额100贷应交税费-未交增值税100!第三,下个月交纳增值税时,借应交税费-未交增值税100,贷银行存软软100?我看到别人这择做也不知道对不对?
3/164
2021-12-08
老师,上月的进项税额已认证做转出分录:借:应交税费-应交增值税 -转出款未交增值税 6787.63 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)6787.63 ,因为是简易计税不能抵扣,申报增值税时报表在20栏“期末留抵税额”那里显示6787.63元。还要做分录吗?如果要做分录,要怎么做?谢谢
1/673
2019-11-14
请问老师: 2221001 应交增值税 贷 -3,253.58 2221001001 进项税额 借 16,945,559.94 2221001003 转出未交增值税 贷 -623,176.19 2221001005 销项税额 贷 17,521,180.42 2221001007 进项税额转 贷 68090.81 这几个数填期初余额表 我填的怎么不等于 -3253.58元?
4/816
2019-11-29
请问老师,本期附加税是以本期申报时应补缴的增值税为计税基础,还是要用本期要补缴的再加本期开专票已经缴纳的增值税为计税基础
1/823
2019-07-12
增值税可以多交吗
1/965
2017-02-04
租金怎么交增值税?
1/570
2019-03-14
请问一下, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 最后这两个科目都有余额的吗
1/6
2023-03-15
老师;年末应交税费-应交增值税的进项税额大于销项税额时需要结转吗?应交税费-转出多交增值税什么时候使用?
1/1140
2017-12-31
一般纳税人月末增值税进项税额和销项税额用不用转到增值税转出未交增值税?
1/2717
2020-04-07
补贴收入交税吗
1/615
2016-01-14
公司得到政府补贴资金,需要交税吗
2/492
2016-12-27
辞退行补贴需要交纳个税吗?
1/588
2017-05-11
补交个税,这个月调过来!工资表还变动吗?
1/438
2018-09-12
营业企业税务定额超了是补交超了的?还是
1/490
2019-06-16
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