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老师,如果月底我未交增值税在借方和
贷方
,分别该做分录吗 还有上月未交增值税在借方,有留抵税额了,本月未交增值税在
贷方
了,本月该做什么分录吗
2/483
2021-04-10
员工拿来餐饮发票来报销,做借方管理费用业务招待费,
贷方
其他应付款员工吗,等到审批好付款再借方其他应付款员工
贷方
银行存款?是这样吗
1/1394
2019-03-28
老师,想问下。现在想调整去年11月份的一张凭证。去年借方是预付账款,
贷方
银行存款。现在调整的话怎么调整? 想调整到 借方营业外收入,
贷方
银行存款。
2/130
2024-09-09
主营业务收入结转入本年利润,借方是主营业务收入,
贷方
是本年利润。主营业务成本结转入本年利润,借方是本年利润
贷方
是主营业务成本。这是为什么
1/3309
2021-01-09
月末结转增值税,有个表 进项税额转出在
贷方
240.94 我们是借进项税额转出240.94么, 表上应交增值税减免税额在
贷方
480 分录为什么是贷减免税480
2/354
2022-04-12
老师好,我们是建筑行业,甲方给我们打了一笔工程款,随后我们又退回去了,是不是:借:银行存款 贷:应收帐款 借:应收账款
贷方
负数 贷:银行存款
1/1387
2020-04-14
应收工程款在
贷方
有余额,预收的工程款在
贷方
也有余额,在统计驭预收工程款时应该把他们加起来吗?
1/347
2019-02-22
为什么我的公司工资中扣除社保公积金的时候,是
贷方
其他应付款,有的是
贷方
其他应收款,都可以吗
4/295
2022-03-26
每月计提工资时生产成本的
贷方
应付职工薪酬,结转生产成本时
贷方
也是应付职工薪酬是不是重复了?
1/1406
2018-07-13
金马商贸一月预付账款
贷方
余额84851元,及应付账款
贷方
余额46592.92,资产负债表中两科目期末余额怎么填?
5/342
2022-06-14
既然本年利润余额在借方,为什么不在
贷方
转出?为什么分录不写成借 本年利润贷 利润分配-未分配利润
1/849
2019-04-02
老师,请问应收帐款期末余额是
贷方
的话,我资产负债表中预收帐款是填应收帐款月末的
贷方
余额吗?
2/1052
2016-10-19
老师,其他应付款——社保这个科目,我有
贷方
余额,请问这个
贷方
余额越来越大,怎么处理这个科目的余额
1/2630
2019-04-15
将应付光大公司的货款100万元转作投资款。为什么借方是应付账款
贷方
是实收资本,借贷刚好写反了
1/5196
2019-01-04
老师 过年好。 您看一下这个题,我的
贷方
写预付账款25000,银行存款31500。
贷方
和照片都是一样的。我这样做对吗?
2/524
2022-02-04
纳税人接受贷款服务向贷款方支付的咨询费能否抵扣进项税额?
1/1802
2017-06-07
收到银行存款利息,借银行存款,贷财务费用,为啥要
贷方
红字表示
3/1130
2021-01-20
去年的费用分录(借管理费用 贷银行存款)做错了怎么冲 是今年做第一种方法(借银行存款 贷以前年度损益调整、然后在更正为借预付账款 贷银行存款)还是第二种方法(借管理费用红字 贷银行存款红字 改正分录是借预付账款 贷银行存款)求解是第一种方法还是第二种方法
1/1955
2017-06-01
购方开具红字发票信息表,销售方不开红字发票,做进项税额转出的借方
贷方
科目
1/1315
2019-09-12
提供服务的服务比如借:应收账款 贷收入 收到钱的时候 借银行存款 贷:应收账款 本来 应收账款借贷是一样的 现在
贷方
大于借方了 我是直接调吗 还是需要什么原始凭证那
1/1588
2019-10-16
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