老师,我们这个月销项税是12385,进项税是154923,简易征收的增值税是320.39,销项税12385已经预缴了部分增值税2752.29以及对应的附加税,但实际是不用缴纳的,可以抵扣完,已经缴纳的增值税,增值税可以以后抵减,那附加税怎么抵呢?
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2019-05-10
企业在金融机构购买理财产品,收到的利息需要缴纳增值税吗?怎么申报,增值税怎样申报,企业没有这项业务呀,在增值税申报表哪个附表项目填写。
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2018-12-26
老师,国家非税收入票据在增值税纳税申报表怎么填列
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2021-02-26
讲解一下递延收益,应交增值税-减免税款,营业外收入-增值税减免收入科目,以及这个分录
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2017-08-28
老师,请问营改增后,房地产企业(采用一般计税办法)在缴纳增值税时需要差额计税,销售额=(全部价款和价外费用X-当期允许扣除的土地价款Y)÷(1+11%),销项税额A=销售额*0.11,假设发票上的销项税额是B [B=含税合同价X/(1+11%)*11%], 如果是手工帐形式,在填制“应交税费-应交增值税”账簿的时候,“销项税额”那一栏究竟是应该填A还是填B? 当月应交的增值税额,应该用什么方法计算出来? 还是简单的 应交增值税的销项-进项+进项转出.....? 这样子吗??
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2016-12-19
老师,现在年底还要结转应交税费-应交增值税吗,缴纳上月增值税时,是借记应交税费-应交增值税-已交税金还是借记应交税费-未交增值税啊
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2016-12-16
老师,企业取得清税证明注销后,应收款项由其上级部门收回来了。上级部门应计入哪个科目核算?是否缴纳增值税?
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2022-03-26
贸易公司出口,对应的每笔采购金额*退税率,都是可以享受退税的? 同时,内销应纳增值税,和正常销项减进项,缴纳增值税,是这样理解的吗?
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2022-05-31
如果进项大于销项,我又做了会计分录,借:应交税费-转出未交增值税(负数)贷:应交税费-未交增值税(负数)怎么调回去呢?直接正数冲回去吗?
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2020-07-03
老师,商贸购进商品和发票一起到了,但我本月不认证这张发票,怎么写分录?是借库存商品应交税费应交增值税进项税额还是待抵扣税额
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2016-07-04
老师,一般纳税人进项票入账的时候怎么做分录,比如采购原材料应交税费这个二级名字写应交增值税进项税额还是待认证啊
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2019-09-08
一般纳税人首次购入增值税税控系统专用设备,可在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),借记“应交税费──应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目 。这里初级会计实务里讲的是贷管理费用,必须要贷记递延收益吗?
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2019-03-24
老师,当月只有进项,借应交税费_转出未交增值税,贷应交税费_进项税额。 就做一步结转进项就可以了吗?
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2017-10-21
电子税务局有留底税额 那么 本月分录怎么做? 借:销项税额 贷:进项税额 留底税额 转出应交增值税 正确吗?
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2022-10-12
本月销项税额4509.01,进项税额1044.67,应交增值税3464.34,缴纳附加税时以3464.34为计税依据交吗?
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2017-08-02
老师好:我司为一般纳税人,11月份销项税额为270769.54元,进项抵扣税额为200882.47,应交增值税=270769.54-200882.47=69887.07对吧,但银行的扣税凭证是31738.74元。这是怎么回事呢?
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2022-01-08
假设当月勾选的进项税额为20,勾选的出口退税进项票10,当月销项税额50,那应交增值税是怎么算的?在填写申报表的时候是怎么填?
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2022-03-02
1、如果企业存货很大,购进时税率是16%,销售时税率是13%,对企业是有利的吗?如:2018年12月购进水泥一批,不含税价100万元,进项税额16万元;(一)如果是以含税价签的合同:约定售价为200+200*16%=232万元,原毛利为100万元,应纳增值税为32-16=16万元;税率调整后毛利为205.3-100=105.3万元,应纳增值税为销项税额26.69-16=10.69万元。(二)如果是以不含税价签的合同,应纳增值税16万元;税率调整后毛利不变,为200-100=100万元,应纳增值税=200*13%-16=10万元。结论:税率下降后,以不含税价签合同比含税价签合同的应纳增值税略少些。 不理解这个,
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2019-03-22
应交税费借方余额是表示啥来的,蒙住了.是不就是进项税额大于销项税额也就是不用缴纳增值税?
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2018-06-27
请问一下,月末进项税额大于销项税额,应交税费-未交增值税为0,城建税是0申报吗?
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2019-07-03