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还是小规模身份的时候,应交税费只用设计一个二级科目:应交税费-应交增值税,成本直接记借方,不用设计三级科目;但我变成一般人之后,就要设计出三级科目:应交税费-应交增值税-营改增应缴纳的进项税额,和 应交税费-应交增值税-营改增抵减的销项税额 这两个科目是吗?等缴纳增值税时,分录是否如下:借:应交税费-应交增值税-营改增应缴纳的进项税额 贷:应交税费-应交增值税-营改增抵减的销项税额 贷:银行存款?
2/755
2017-01-05
老师好!科目余额的应交增值税-销项税、应交增值税—进项税的期末贷方都有余额,要处理吗?
5/565
2022-01-13
老师,请问 一下应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,在科目设置时,余额方向是哪一方?
1/2204
2021-08-12
司上月购入一批食品用于员工福利,已取得专票入账。记账如下:借:管理费用-福利费 借:应交税金-应交增值税-进项税金 贷:银行存款 由于这些东西是用于非应税项目的,所以这个月要将进项税转出,请问分录要怎么做呢
1/862
2017-08-07
什么情况没开发票要交增值税,入什么科目?是入应交税费-应交增值税-销项税还是入应交税费-待转销项税额?
2/2435
2020-10-21
老师好,麻烦看看我的分录有没有错,谢谢, 领用材料至xx项目 借:工程施工-xx项目-材料 贷:银行存款 人工费 借:工程施工-xx项目-人工费 应付职工薪酬 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-xx项目-材料 -人工 和甲方结算 借:应收账款 贷:工程结算 开票 借:工程施工-xx项目-合同毛利 主营业务成本 工程施工-xx项目-应交增值税 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 谢谢老师。
1/263
2022-09-22
小规模 因为历史原因 科目里有进项和销项明细 那么 我做收入的时候 应交增值税应该做哪个科目
1/458
2020-07-14
进项税和销项一定要结转到应交增值税-未交增值税这个科目吗?
1/1925
2017-04-12
做丁字帐时,一级科目相同的计入一起,那应交税费- 应交所得税是计入应交税费-应交所得税(进项税额)还是应交税费-应交所得税(销项税额)呢
1/866
2021-06-03
增值税专用发票进项和销项抵扣,项目是不是必须要相对应呢?
1/4619
2022-03-03
借;应付账款等科目 贷;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 就是你写的这个括号内的(进项税额)能不能写成(进项转出)
1/1346
2016-07-22
小规模企业,发销项税额,是不是入:应交税费—增值税科目,而不是入:应交税费——增值税——销项税额吧?
1/567
2018-07-24
我公司是一般纳税人建筑企业。现在有个项目属于挂靠,项目挂靠人转入材料款由我公司转入材料商。我做的科目是借:银行存款10万贷: 其他应付款—**项目部10万转出借:预付账款—**项目部—**材料商家10万 贷:银行存款10万 收到材料发票 借:原材料—**项目部 88495.58 应交税金—应交增值税—进项税额11504.42 贷:预付账款—**项目部—**材料商家10万。你看这样做对吗那开票给甲方未收到款,贷:主营业务收入91743.12 应交税费—应交增值税—销项税额 8256.88 借:应收账款—**甲方 10万 收到工程款借:银行存款10万贷:应收账款—*甲方10万
2/880
2019-04-09
老师好!因刚结手外账,年底结账前,应交税费科目的各明细科目如何做结转:销项税额、进项税额、待认证进项税、进项税额转出、出口退税、未交增值税等科目都有余额
1/563
2020-01-09
门诊收入项目所对应的收费项目都有哪些?
1/787
2020-02-25
我6月份销售一批货物,销项税是299.3元,在8月份这批货物退货,我就把这张销项税票红冲了。但是到最后结帐发现应交税金借方余额299.3元。请问老师我这个借方余额怎么才能冲平,会计科目怎写?我查了帐也不知道是什么原因,不懂怎么冲平
1/297
2018-12-30
司上月购入一批食品用于员工福利,已取得专票入账。记账如下:借:管理费用-福利费 借:应交税金-应交增值税-进项税金贷:银行存款由于这些东西是用于非应税项目的,所以这个月要将进项税转出,请问分录要怎么做呢
1/870
2017-08-07
老师 内账和和外账呢应交税费–应交增值税–进项税额以及销项税额不一致,怎样处理内账的应交税费科目?
1/1602
2019-05-13
做了进项税额转出,那不是应交税费应交增值税科目不平衡了,多了个借方:进项税额转出?
1/785
2019-06-03
每月末是不是要把应交税费-应交增值税-进项/销项 转到 应交税费-应交增值税-未交增值税科目?还是说不转也没关系的?
1/513
2017-08-12
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