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上月做的分录:借:主营业务成本 应交税费-进项税额 贷:库存现金,怎么冲销分录
1/899
2018-09-11
你好老师这个票据这样分录对吗,借:库存现金 贷:主营业务收入、应交税费-销项税额
2/456
2022-03-07
你好老师,食堂领用的公司的产品,怎么做账啊,销售部开的销售开单,可是这笔款我们是收不回来的,借:应收账款—食堂,贷:主营业务收入 应交税费 —增值税—销项税额 应收账款的钱无法收回
5/1317
2022-03-02
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入,当期应税销售收入是收入总额么?是不是类似于这种季度申报表里的收入总额?收入总额=开票价税合计金额+其他业务收入+营业外收入?谢谢
4/1273
2019-10-23
报企业所得税时,,,说税率安营业额的百分之几十算,这里的营业额指的是什么
1/529
2019-10-21
甲企业与客户签订合同,向其销售一台设备,不含税价1000万元。同时甲企业承诺安装调试设备,安装费用不含税价100万元。合同约定,在安装调试验收后双方结算价款。甲企业账务处理:1)2019年9月销售设备,设备控制权转移:借:合同资产 1130万元贷:主营业务收入——销售设备1000万元,应交税费——待转销项税额 130万元。请问:客户方会计分录如何记录?
2/1428
2021-03-09
是建筑业营改增新户,把销项税额入应交增值税—销项税额1000,进项税入应交增值税—进项税额500,实际交税进项税1000-销项税500=500,会计分录怎么走?
2/1140
2017-03-17
老师,我这是外贸企业,出口货物客户不要发票,那我确定主营业务收入时账务处理还用记应交税费销项税额吗
1/54
2022-11-15
老师,我想问下,现在是零税率,在做账的时候,借:银存 贷主营业务收入,还用跟应交税费销项税额吗?
2/177
2022-12-30
这个过程1暂估的时候借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付。2收到货后是不是先红冲借:应付账款-暂估应付,贷主营业务成本。再把正确的发票数字记录借:库存商品,应交税费-进项税额,贷:银行或现金等科目。是吗?
3/630
2017-06-15
我校为非盈利性组织的民办学校,做收入时,借:现金 贷:主营业务收入-提供服务收入 需要做应交税金-增值税销项税额吗? 还是直接做主营业务收入就行
2/362
2019-11-14
老师,有张模具发票未抵扣经询问学堂老师做借主营业务成本,应交税费待认证进项税额,贷应付账款,可是利润表出来后成本过高,利润负数值很大,这样正常吗?
5/201
2021-06-11
借库存商品,应交税费-进项税额,贷现金。库存商品转入成本的时候,借主营业务成本,借库存商品。这个时候只写库存商品的金额,进项税额就不用写了吧。
1/947
2016-06-16
老师,我19年12月购买了一批材料,但专票是20年1月份开的,我在19年的账面计入了这笔材料成本 借:主营业务成本 186398.05 应交税费--待认证进项税额 5591.95 贷:应付账款 191990 那20年1月,专票开好了,账面又如何处理呢?
1/362
2020-03-02
老师我的前任会计做了这样子的收入的分录:开票的同时收到客户把款项转到我们的基本户借银行存款贷应收账款,是不是错了,我可以改成借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值说-销项税额吗
1/248
2020-05-10
请问,本月付款800,对方开具专票800元,没有认证,对方退回来520元,我做分录,借主营业务成本,应交税费-待认证进项税额,贷方:银行存款800元。现在收到对方退款520元。我该怎么做分录,谢谢
8/217
2021-12-16
开出发票了,但未收款,分录如下,是否正确?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额
1/587
2018-01-22
19年开票的收入,在19年12月冲销,但发票2020年1月红冲,之前做收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—销项税额。现在19年冲销收入应该怎么出账?
2/687
2020-01-06
老师。借银行存款。贷。主营业务收入。应交税费应交增值销项税额。没交之前。但是交的话不是先计提吗?
3/563
2022-01-05
你好老师,18年10月的认证的进项被要求在18年12月做了进项转出,是不是12月转出的这笔进项税额分录是,借:主营业务成本 贷:应交税费-增值税检查调整
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2021-12-03
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