老师,审计对2019年财务账进行了审计,审理后有对部分账务进行调整,比如19年长期待摊费用4万调整到管理费用4万,怎么实际账务操作
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2020-04-26
老师我想请问一下,审计说我们2020年期初数跟他们2019年的审计报告不一致,,我们从代理记账公司取来后是按账上填的期初数,然后再从,2020-4-月开始录凭证到2021年4月,我想问的是那么他们2020年搞完审计,那我2020年的财务报表不一定会跟2020年审计报告一致?难道我还需要调表吗?不调的话,那2021年审计,他不是会说2020年期初数不一致吗?
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2021-05-20
请问老师审计报告中,应付职工薪酬列示中的(一)、短期薪酬 本期增加 本期减少 是那些科目的合计呢?
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2021-04-02
公司是总经理兼任会计主管,公司的费用全部是总经理审批的,听说领款人跟审批人不能是同一个人,那总经理自己申请费用报销的时候,要怎么办?
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2017-01-19
如何证明一家公司的财务审计报告是普华永道做的
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2023-05-30
审计报告上的期未投资金额是否是指股东出资额
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2018-01-15
我们是承包方,签订施工合同时,合中中这样约定工程结算方式:本工程工程完工验收合格后支付50%工程款,在完成工程决算审计后一个月内支付审计决算价的97%,余款3%在缺陷责任期满办理竣工验收后全部付清(无息)这段话描述有欠缺的地方吗
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2019-08-12
下列各项因素中,注册会计师在确定财务报表整体重要性时通常需考虑的有( )。 A、被审计单位所处行业和经济环境 B、被审计单位所处的生命周期 C、以前年度是否存在审计难度 D、财务报表预期使用者的范围
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2020-03-07
下列各项因素中,注册会计师在确定财务报表整体重要性时通常需考虑的有( )。 A、被审计单位所处行业和经济环境 B、被审计单位所处的生命周期 C、以前年度是否存在审计难度 D、财务报表预期使用者的范围
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2020-03-07
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
大学毕业后,刚考上税务师,没有会计工作经验,去税务师事务所作税审工作,需让别人带多长时间就可以自己胜任税审工作?我这种情况2个月可能吗?
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2018-11-18
总体审计计划是什么有没有人知道?
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2015-10-12
审计是做什么的?审计怎样判断会计的帐做的对不对呀?
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2017-02-04
你好老师,我是学会计的,有一份审计内控专员的工作让我去,我想问问有没有发展前景,工作难不难做?具体都做什么
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2016-01-05
会计能转为审计吗?
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2019-06-29
老师,请问内部审计属于会计岗位吗
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2021-05-18
注册审计师在审计一家医药公司时发现,由于另一家公司在资产负债表日期之后直到审计报告日期之前发明了一种新药,使得同样的药品库存被高估了,他认为正确的会计处理是调整财务报表。对吗,为什么
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2020-07-20
阳新审计局招聘会计雇员啥时候开始招聘
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2015-11-15
老师,我之前都是做会计工作,所以这次如果做审计工作,就是要从审计助理做起对吧?
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2020-04-16
弱视对会计审计找工作有影响吗
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2019-11-09