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一个企业具体的内部控制实施情况要在那里去查询呢?
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2019-02-13
下列各项中,不属于内部控制环境内容的是( )。 A、对诚信和道德价值观念的沟通与落实 B、管理层的理念和风格 C、与财务报告有关的信息系统和沟通 D、人力资源政策与实务
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2020-02-25
1.每月25日,销售部编制下月份的《销售计划》和《货款回收计划》,经计划部审核、平衡后,上报公司领导,公司领导召集会议,审议批准包括销售计划和货款回收计划在内的下月份生产经营计划;
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2021-12-14
下列活动通常被视为承担管理层职责的有( )。 A.指导员工与工作有关的行动并对其行动负责 B.负责设计、执行、监督和维护内部控制 C.制定政策和战略方针 D.负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表
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2024-05-15
12. 关于了解、评价和测试与业务流程相关的信息系统,应该怎样理解:()多选) A.如果被审计单位存在信息系统,则了解、评价和测试信息系统是重要的审计程序 B.内部控制通过信息系统来实现,信息系统中包含业务部门的交易记录 C.业财结合的审计思路,业务信息要通过信息系统取 得 D.审计人员穿行测试过程 D.信息系统在内部控制方面,能实现人类无法达到的精确度 E.信息系统可能被人类操纵,内部信息系统取得的证据,属于内部证据,可靠性有限
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2024-02-29
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
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2021-07-15
下列各项中,不属于审计业务约定书基本内容的是( )。 A、管理层的责任 B、注册会计师的责任 C、财务报表审计的目标与范围 D、是否对组成部分单独出具审计报告
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2020-03-02
内部控制基础中重大缺陷,重要缺陷,一般缺陷如何区分
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2022-04-09
了解相关内部控制为什么可以应对特别风险??了解内控不是风险评估阶段吗?为什么可以应对呢?
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2022-04-20
A注册会计师负责审计甲公司2019年度财务报表。与审计工作底稿相关的部分事项如下: (2)A注册会计师拟利用2018年度审计中获取的有关存货和成本循环的控制运行有效性的审计证据,将信赖这些控制的理由和结论记录于审计工作底稿。 第(2)项为什么是恰当的呢?A注册会计师是要对甲公司2019年度财务报表实施审计,怎么可以利用2018年度审计中获取的控制运行有效性的审计证据呢?
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2020-05-27
审计报告日起和审计报告日后有什么区别吗?
1/358
2024-07-20
公司内部控制出了问题,一个主任把只给酒店客人免费发的温泉券给了非酒店住宿客人,对财务有什么影响吗?这个内部控制具体是哪里出问题了
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2019-08-02
人力资源部报销购买家具款,将审核过的原始凭证提交财务部报销,前期有借款20000元,审核后直接冲销借款
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2023-12-08
在税控盘里开出了广告制作费出去给客户,然后我该怎么做账呢
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2020-06-03
以下关于利用内部审计人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是( ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从内部审计人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
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2024-02-29
12月7日,总经办杜永红填制费用报销单,报销刻章费用报销单,报销刻章费用680元,经总经理李大鹏签署同意报销后交由财务部审核,以上款项和原始单据审核无误后出纳现金付讫 编制会计分录
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2022-06-24
政府部门财务报告编制怎么做。
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2019-07-02
会计审核报销费用主要看票据合规性,这笔费用的合理性是属于会计审核还是由部门经理或老板审核?
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2018-11-18
老师,事务所出的审计报告 年审 税审 研究开发报告 计入哪里?
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2023-05-30
老师我想问问公司财务审核不严,同事重复报销未识别出,一般有没有什么法律或制度规定什么处罚呀?
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2020-05-09
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