您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
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2018-01-03
非股份制企业能否在企业内部实行股权激励以及员工持股激励措施
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2022-05-09
想问一下,集团审计人员和组成部分审计人员有什么区别?
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2019-11-03
老师企业内部转股还需要去税务局变更交税吗
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2020-06-18
关联表企业内部部门信息怎么填?公司只有一个人,平时都是空报
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2019-05-28
电商企业以前不设会计核算部门 现在重新开始需要会计做内帐 看哪些课程比较有用?
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2018-08-13
什么样的企业在年终决算时需要审计
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2017-06-29
兰酱(提问者):我公司之前是人事部计算,财务部审核,我是新人,今天人事部部长把我叫去感觉想推卸责任,要我计算,还说他们不涉及税法,只负责提供计算依据的资料,应该如何保障财务部的权利呢?我还是太嫩了说不过他
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2022-08-02
老师,请问有限合伙企业每年都要纳什么税和审计吗?
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2019-11-10
请问核算提成 工资核审这块怎么做,是按照标准还是公司内部?
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2019-06-11
老师建筑企业内部职工可以报销加气的发票吗?
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2022-04-08
个人独资企业审计报告和公司审计报告是一样的吗,报表采用都是一样的吗
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2020-03-15
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
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2020-04-11
新入职如何在制造业做好内审工作?
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2017-06-07
企业内帐会计安全吗?
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2019-06-28
家装企业部门有:总经办 品推部 营销部 人事部 设计部 工程部 采购部 财务部 各部门费用如何归集?比如说财务部进管理费用
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2016-03-21
企业产生的会计师事务所审计费,计入什么会计科目
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2019-04-03
世界范围内公认的审计原则有哪些?
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2021-12-30
税审是自己企业做完所得税汇缴清算的之后,进行所得税审计吗
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2019-03-21