审计完备品备件,出审计报告,有没有参考的报告,怎么出,大体有什么内容
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2022-03-03
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
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2024-02-07
指出a注册会计师的做法是否恰当?如不恰当简要说明理由 ABC,会计事务所的a,注册会计师负责审计甲公司2018年度财务报表a注册会计师在审计工作底稿中记录的部分摘要内容如下 一,在运用审计抽样时,为降低抽样风险,a注册会计师决定在计算出来的样本规模的基础上均增收10% 2,甲公司2018年度的经营规模于2017年度相比未发生重大变化,因此a注册会计师决定采用与前期审计一致的审计方案 3,针对特别风险,a注册会计师不拟信赖内部控制你,拟仅通过实施实质性分析程序来获取充分适当的审计证据 4,A注册会计师,通过对应收账款相关的内部设置进行了解,不拟信赖,直接实施实质性程序,实施实质性程序后,未发现错报,a注册会计师认为这种情况表明相关内部控制有效运行,于是修正了对内部控制的有效性的评估结果 5,在做存货监盘时,恰逢大雪封路,无法到达存货存放地实施监盘,a注册会计师视为审计范围受限,考虑对审计意见的影响
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2020-06-18
老师建筑企业内部职工可以报销加气的发票吗?
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2022-04-08
您好,请问小微企业要不要做审计报告?
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2022-03-15
什么情况下企业所得税年报需要审计?
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2023-03-14
企业所得税审计时,临时工工资全部税前扣除还是按比例税前扣除?如果是按比例,是多少比例?
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2019-11-02
《审计》老师,组成部分会计师能够对组成部分进行审计的前提是,集团项目组对组成本注册会计师的职业道德、专业胜任能力、监管环境没有重大疑虑,且符合集团审计相关的独立性要求。我这么理解对不对?
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2023-07-22
9.管理层对编制财务报表的责任具体包括( )。 A.变更会计政策和做相关披露 B.选择和运用恰当的会计政策 C.选择适用的会计准则和相关会计制度 D.根据企业的具体情况作出合理的会计估计 10.审计证据是指审计人员为了得出审计结论和形成审计意见而使用的信 息,包括( )。 A.内部控制信息B.构成财务报表基础的会计记录所含有的信息 C.财务报表D.其他信息
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2016-10-09
入职将业务进行拆分集团化公司企业。企业集团内部往来很多。如何开始整理与了解企业.
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2022-08-10
下列各项中,不属于财务报表审计的前提条件的是( )A.管理层涉及、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 为确定审计的前提条件是否存在,注册会计师应当执行的工作有( ) B.确定被审计单位的内部控制有效 这里A属于审计的前提条件,而B不属于审计的前提条件。 这两者不该都属于管理层认可并理解对财务报表的责任吗?
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2020-02-26
老师,今年是出了最新企业会计准则吗? 老师,同事是属于内退休的,再就业,他内退那部分工资是不是不用计入工资收入里核算个税?
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2021-03-08
老师为什么要出询证函呢? 还有审计的目的是什么?企业年底都要进行审计吗?
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2020-03-25
怎样在财政部官网中下载最新企业会计准则
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2020-02-03
企业、事业单位、项目部内部职工食堂会计核算,可以用那些票据结算?购买蔬菜、粮食、调料、肉类、外购个人劳务、烟酒招待没有发票能否入账?税务重点稽查内部食堂什么项目?
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2019-03-26
我们公司自己有审计部,审计部门查出财务这边今年凭证发票有问题的,该怎么办呢?
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2018-01-05
你好我们想集团内企业内部资金池贷款取得利息收入如何缴纳税金
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2020-04-30
两个企业之间的同一个法人要把土地从一个企业转让到另一个企业开发,转出土地的企业怎么做会计分录内部调整不涉及货币交易
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2023-05-27
审批前因管理不善造成飞正常损失,审批后一部分由保险公司赔偿一部分转入营业外支出的会计分录怎么写
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2019-07-03
国有企业在银行的账户已注销!但审计查有余额!审计要求做说明有没有范文?
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2022-02-15