听了元常富老师的审计课程,请问学堂有相关的企业内部审计计划跟审计报告的模板文件能下载吗?如果有的想话能不能给个链接?如果没有,是否可以请元老师在他的审计专题课的相关下载区分享下相关文件?
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2022-03-05
财务凭证审核怎么审核?都需要审核哪些内容?怎么才算审核通过?
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2019-12-30
嗯嗯货币资金审计小组作业华兴公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,在对华兴公司2019年度财务报表进行审计时,注册会计师李浩负责审计货币资金项目。华兴公司在总部和营业部均设有出纳部门。注册会计师李浩拟于2020年2月5日对华兴公司库存现金进行监盘,为顺利监盘库存现金,注册会计师李浩在监盘前一天已通知华兴公司会计主管赵新做好监盘准备。考虑到出纳日常工作安排,对总部和营业部库存现金的监盘时间分别定在上午10点和下午5点。营业部监盘时,华兴公司下属门市部送营业部当天零售货款2580元(25张100元,8张10元),附发票副本16张,未送存银行,未包括在盘点实有数内,也没有入账,放在出纳李梅的办公桌抽屉里。注册会计师李浩当场盘点
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2021-12-09
如果评估的重大错报风险越高,拟实施的进一步审计程序的的范围可以缩小是错的
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2021-01-04
建筑施工企业总承包、分包、集团内部授权子公司承建等运作模式下的税务筹划及税务处理,有这些方面的课程吗?
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2019-06-14
如果注册会计师确定的重要性水平越高,拟实施进一步审计程序的范围越小,这句话怎么理解?
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2020-06-02
以银行存款购入股权实施控制的长期股权投资中的费用如何做会计分录,例如审计评估费用
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2018-11-19
、ABC会计师事务所负责审计甲公司2013年度财务报表,审计工作底稿中与函证相关的部分内容摘录如下:(1)审计项目组评估认为应收账款的重大错报风险较低,对甲公司2013年11月30日 的应收账款余额实施了函证程序,未发现差异,2013年12月31日的应收账款余额较11月30日无重大变动。审计项目组据此认为已对年末应收账款余额的存在 认定获取了充分、适当的审计证据。(2)审计项目组负责填写询证函信息,甲公司业务员负责填写询证函信封,审计项目组取得加盖公章的询证函及业务员填写的信封后,直接到邮局将询证函寄出。(3)客户丙公司的回函并非询证函原件。甲公司财务人员解释,在催收回函时,由于丙公司财务人员表示未收到询证函,因此将其留存的询证函复印件寄送给了丙公司,并要求丙公司财务人员将回函直接寄回至ABC会计师事务所,审计项目组认为该解释合理,无须实施进一步审计程序。(4)审计项目组收到的一份银行询证函回函中标注“本行不保证回函的准确性,接收人不能依赖回函中的信息”,审计项目组致电该银行,银行工作人员表示这是标准条款。审计项目组据此认为该回函可靠,并在工作底稿中记录了与银行的电话沟通内容。(5)甲
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2020-06-25
是建筑咨询服务公司,做的就是施工图审查,被税务局核定企业所得税是定率征收,核定的是10%然后减半征收,老板说核高了,他说核高了,说不是建筑类是服务类,施工审图是归类建筑业吗?还是服务业?
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2017-07-17
下列有关审计抽样的描述中,正确的有( )。
A、审计抽样是对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序
B、在审计抽样中,抽样风险可以降低至零
C、审计抽样中,所有抽样单元都有被选取的机会
D、风险评估程序中通常不涉及审计抽样
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2020-03-02
(1)因关联方回函的可靠性较低,A 注册会计师决定不对应收关联方乙公司的重要款项实施函证程序,在审计工作底稿中记录了不实施的函证的理由,并实施了替代审计程序,结果满意。
(2)A 注册会计师评估认为应收账款的重大错报风险为低水平,在期中审计时对截至 2017年 9 月末的余额实施了函证程序。在期末审计时对剩余期间的销售和收款交易实施了控制测试,结果满意。
(3)因未收到应收丙公司款项的询证函回函,A 注册会计师将检查期后收款作为替代审计程序,查看了应收丙公司款项明细账的期后贷方发生额,结果满意。
针对上述第(1)至(3)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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2022-04-08
想问一下室内外装饰设计与施工能开劳务费不
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2018-12-21
答案A的教材原文是“企业内部审计部门应每年至少一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位是否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,监督评价、监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会和审计委员会。”那么按照这个说法,答案A报送董事会是对的。
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2021-09-10
我是建安企业,简易计税,有一部分业务分包给施工队,施工队交完税,我企业拿着施工队的完税证明,差额交纳我公司增值税,我单位取得施工队交纳的增值税如何做帐务处理?
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2019-06-26
现在取消了建筑施工劳务资质审批吗?
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2020-03-25
企业每年都必须做财务审计报告和税务审计报告吗
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2021-05-13
下列关于经营者集中审查程序的表述中,不正确的有( )。
A.执法机构对经营者集中实施3阶段审查制
B.我国经营者集中反垄断审查程序的最长审查时限为90日
C.反垄断执法机构作出不实施进一步审查的决定或者逾期未作出决定的,经营者可以实施集中
D.对于禁止集中决定、不予禁止决定和附条件的不予禁止决定,国务院反垄断执法机构应当及时向社会公布
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2024-03-10
我是一名税务干部,才到税管员岗位,请问一下,现阶段汇算清缴,企业把报表和年报报过来后具体审核一些什么内容?只用看报表就能核实数据的真实性吗?不用看凭证和账簿吗?
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2018-04-16
审计费用类账户,采用实质性程序时一般要获取外部证明吗?
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2021-11-28
老师,长城建筑11月份的实操,为什么不把工程施工合同成本全部转入主营业务成本中呢?
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2021-02-28