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这个主营业务收入分录怎么做,借:应收账款21539.36。 贷:主营业务收入20912应交税费-应交增值税销项税627.36结转税费,借:应交税费-应交增值税销项627.36贷:营业外收入,对么
1/1752
2017-08-03
农牧业可以差额纳税 营业税吗?
1/482
2018-06-13
老师,免税企业申报企业所得税,所得减免那一栏填税的数据是= 利润总额+特定业务计算的应纳税所得额-不征税收入-加速折旧额-免税收入,还是营业收入?
1/704
2021-04-19
小型企业一年的营业额4万左右,每个月零申报金额应该是多少?
1/1253
2019-11-11
如果应付账款要清掉的话。应付余额在借方,调整到营业外支出。应付余额在贷方,调整到营业外收入。汇算清缴时,营业外支出剔出来。这样做可以吗?还有其他要注意的吗?
1/2607
2018-09-14
用友U8中 应收模块 挂应收现金营业额 100元 应收刷卡营业额70元 收款的时候,收了现金70刷卡100就做了收款 然后应收余额现金3刷卡-30 怎么把30和-30冲平
1/606
2017-09-04
营业额为负数,在总账里应该是减还是加
1/932
2019-03-02
关于商品退回的分录 上月有退回商品,本月冲红发票金额为9757.3,并将退回商品入库的分录 借:应收帐款 -9757.3 贷:主营业务收入 -9473.11 应交税费 -284.19 借:营业税金及附加 -34.1 贷:应交税费-城建 -19.89 应交税费-教育附加 -8.53 应交税费-地方教育附加 -5.68 借:主营业务成本 -3945 贷:
2/708
2016-05-22
实操里面,深圳世贸超市的一道题,讲的联营的收入成本处理。如图是其他一步,他们挂联营收入的处理,是不是这样理解。我们前面确认了联营销售收入,借:银行存款2x+2y,贷:主营业务收入-联合经营 2x,应交税费-应交增值税-进项税额 2y然后这里结转联营成本,要分一半收入给他,挂联营收入,借:主营业务成本-联合经营 x,贷:应付账款-联合经营企业x等他们给我开票,给我们减应付账款和进项抵属于他那一半收入的销项, 借:应付账款-联合经营企业 x,应交税费-应交增值税-进项税额 y,贷:银行存款 x
1/767
2017-09-24
提问:小规模企业 销项税额 记 应交税费-未交增值税 本季度普票减免 做 借: 应交税费-未交增值税 贷 营业外收入 对吗
2/456
2022-06-28
在国税局的企业所得税报表里面 只有营业收入、营业成本以及利润总额 没有地方填期间费用 那么 期间费用应该加在营业成本里面填进去还是不加呢?
1/945
2017-01-09
老师好,餐饮店的营业额需要缴纳营业税吗
1/770
2021-03-19
金税盘全额抵扣,借:应交税费_增值税_减免税款 贷:营业外收入 营业外收入的二级科目是什么 不写二级科目不给我入账
3/4637
2016-06-04
是小规模,利润表的营业税金及附加不是填应交的增值税及附加税吗?另外主营业务收入是指不含税的销售额对吗
1/1540
2017-07-10
善意取得增值税发票,进项税额转出,分录是:主营业务成本 贷 增值税进项税额转出 借方不应该是进项税额么
2/2086
2021-11-21
旅游业差额征税,收入跟成本不在一个月,要怎么处理,可以直接按差额税计入应交税金销项税么,如:代 主营业务收入 应交税金(销项差额税款) 借银行存款. 么
1/1908
2020-08-10
企业所得税季度申报表里面的第二季度营业收入本年累计金额应该填写本年累计额还是本期金额?
4/1459
2021-07-07
在餐饮企业 用友U8做账 应收模块中 应收现金余额100 应收刷卡营业额余额-100 如何做账让应收对冲 余额均为0 借什么贷什么
1/621
2017-09-04
对营业纳税人中月营业额不超过多少万元
1/599
2015-10-11
老师,小规模月收入小于十万账务处理中 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额,)2.确认免征时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入(减免税款)1和2里的应交税费-应交增值税三级科目1是销项税额、2是减免税款??对吗???
1/525
2019-11-14
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