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老师,问一下,如何核对审计报告正确与否,比如说我们让会计事务所给我们公司出审计报告,我如何检查问题的存在
1/3328
2020-06-28
制单和审核的分别是什么?主办会计,出纳还是财务部经理
1/2200
2021-04-20
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/4713
2020-07-28
兰酱(提问者):我公司之前是人事部计算,财务部审核,我是新人,今天人事部部长把我叫去感觉想推卸责任,要我计算,还说他们不涉及税法,只负责提供计算依据的资料,应该如何保障财务部的权利呢?我还是太嫩了说不过他
1/52
2022-08-02
费用报销需要费用部门负责人审核吗?
1/1460
2018-11-19
审计的控制一般分为哪几类
1/3830
2021-11-28
我刚接到一盘内帐,不知道如何入手?不是做帐问题,是如何审核以前的帐是否正规?就是科目内的数据是否正确?
1/659
2016-10-10
什么才算值得关注的内部控制缺陷?跟特别风险有联系么?
1/378
2020-07-28
同一控制下合并,如果有内部交易是不是不调整净利润啊?
1/5812
2019-07-15
制单人,审核人和记账人之间,哪个与哪个之间不能是同一个人
1/4572
2020-03-27
你好,我的营业执照年度审核年度报告填写直接点不开,也没有任何提示是什么问题啊
1/1518
2022-05-06
下列各项中属于上市公司财务报表审计,实施项目质量控制复核的范围的有( )。 A.评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑拟出具审计报告的恰当性 B.项目组就具体审计业务对会计师事务所独立性作出的评价 C.与项目合伙人讨论重大事项 D.项目组是否已就涉及意见分歧的事项,或者其他疑难问题或争议事项进行适当咨询,以及咨询得出的结论
1/340
2022-05-16
审计底稿归档期限为审计报告日后或审计报告中止日后多久
1/1452
2015-11-12
请问我公司评估报告一个专家个人审核,除税金额为1000,个人所得税应该为多少呀?入账的时候付什么材料呀?无发票,还需要附审核后的评估报告吗?
1/581
2019-04-22
内蒙古区内部审计协会
3/20
2023-02-08
基于财务核算、纳税计算处理方式的固有限制,以及甲方内部控制的固有局限性,乙方经过尽责审核后仍然可能存在未被发现的风险,乙方就委托服务事项出具的各类表报不能因此减轻甲方应当承担的法律责任。老师,这项合同条款是什么意思,对哪方有利?
3/743
2022-02-11
老师请问,我们公司来了两位内部审核人员,对他们的车费和住宿费用报销记什么科目呢
1/1794
2018-02-28
制单人,审核人用英文名字可以吗?
1/1539
2018-11-21
打出来的凭证没有制单人和审核人,可以用吗?还是要重新打呢
1/3643
2019-11-29
年审报告,里面要填审计的用途,我写个监督,能不能修改?
1/329
2020-07-29
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