1、请介绍美国coso委员会的基本情况 2、国内外对内部控制定义的不同 3、内部控制的内涵的理解 4、如何理解“内部控制是全员工控制”这句话? 5、内部控制与风险管理结合能带来哪些好处? 6、内部控制经历了哪几个发展阶段? 7、内部控制几个不同发展阶段最大的特点是什么? 8、内部控制在中国运用最广泛是哪个阶段的理论? 9、网络化和智能化给内部控制带来了哪些机会和挑战? 10、Sarbanes-Oxley Act中界定的CEO和CFO关于财务报告的责任
1/252
2023-09-06
制定财务制度,监督企业财务部,采购部,生产部等企业各部门财务制度执行,是财务总监还是财务经理的工作?
1/832
2018-11-12
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
1/661
2018-12-29
关于公司采购商品多少金额需要需要上会研究的制度是由财务拿还是哪个部门拿
1/1850
2020-04-14
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
1/4270
2020-03-02
免费下载财务内控制度
2/76
2024-03-26
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1034
2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
1/660
2019-10-07
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6281
2019-12-21
老师,刚入职一家生产加工型企业,我想要相关的财务内控制度
1/370
2020-11-12
老师,企业财务资金内控制度是从哪几方面着手,有相关规定吗
1/301
2019-07-31
内部研究开发费用的会计处理怎么做
1/295
2023-02-25
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
1/152
2021-05-11
财务在内部成本控制中如何发挥作用,具体的操作方案
1/793
2019-02-22
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/748
2020-06-15
请上网查阅《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》,阅读并回答,《指引》对企业做好会计信息系统的内部控制具有哪些意义?
1/921
2020-06-16
老师您好,请问:多选题里存在下面选项,说法正确还是错误? A.企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应于发生时计管理费用
2/680
2022-04-24
从业课里讲到的企业内部控制,这里的企业是指包括私企、国企在内的所有企业么?
1/545
2015-12-19
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29