内部审计报告如何吸引老板眼球?
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2017-06-07
民营股份企业内部财务审计程序
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2015-12-21
单位内部审计机构一般是哪些人
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2021-03-10
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
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2021-12-15
收科创委的创新劵要怎么做会计分录。
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2018-10-22
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
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2023-01-31
公司每年可以申请创新券,ISO认证时,可以用创新券抵,就不用付那么多款。创新券记在什么会计分录??
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2017-07-21
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是(  )。 A.可靠的审计证据是高质量的审计证据 B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的 D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的
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2021-06-06
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
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2020-12-29
内部审计机构的组织方式有哪几种
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2015-11-29
高新企业,但是现在没有下来认定,需要现在做审计吗
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2019-01-22
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
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2017-06-07
高新企业后每年都需要做审计吗?
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2019-11-15
施乐公司原本是一家复印设备生产商。近年来,该公司突破了行业内主要依靠设备的销售获得利润的固有思维模式,创造性地向顾客提供整体的办公室打印复印服务,为客户带来了新的价值,公司也获益颇丰。施乐公司战略创新的类型有( )。 A.产品创新 B.流程创新 C.定位创新 D.范式创新
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2021-05-29
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
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2022-03-04