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如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
1/600
2022-01-23
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
被审计单位内部控制审计的cpa不是单位内部人员??责任主体不是应该是公司中的每个人???
2/758
2022-03-29
老师,这个月我们公司总部会让审计过来审计,请问审计来我们要注意什么呢
1/964
2016-12-08
内部审计人员独立的重要性
1/495
2023-02-21
财务科室能否从事内部审计
1/1691
2015-11-09
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
1/263
2023-03-07
室内设计公司接项目只做设计,工程部门其他公司负责,这是属于分包还是外包?
4/1043
2021-10-14
【求助】企业营业收入内部审计
1/936
2017-06-07
企业内部审计一般要做什么?
1/1997
2018-07-05
老师好,行政部门对本行业直属国有企业的审计是否属于内部审计?
1/485
2022-02-07
物流企业的内部审计是什么
1/443
2023-02-20
内审跟外审的区别
1/1454
2017-06-07
老师 我在看工作 很多招聘信息都说需要组织内部审计 或者协助外部审计 这些都需要干嘛 难吗 以前公司不需要不太清楚
1/633
2020-02-05
简述政府审计机关、内部审计机构和民间审计组织的各自业务范围
1/6087
2021-03-26
以下关于利用内部审计人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是( ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许内部审计人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉内部审计人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从内部审计人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对内部审计人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查内部审计人员执行的部分工作所获取的审计证据
1/6
2024-02-29
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
1/3497
2019-10-11
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
老师我今天面试一家公司,说是让我做审计,我没有实操经验,没有独立报税,没有做过内账做外帐,心里都没底,老师你说我可以吗?
2/1924
2020-04-29
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
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