内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15
流入结构内部结构的计算公式分别是什么
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2021-06-09
单位的机构信用代码证需要年审吗
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2017-04-17
#提问#有限合伙企业股东内部之间转让股份,需不要请中介机构做评估报告?如果不需要请中介机构评估,需要哪些资料支撑内部转让合法生效?
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2020-03-10
那一个公司有什么是要外部机构处理的?是不是只有每年的审计报告?其他都是会计处理的?
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2020-10-27
您好,请教申报所得税时报表中总机构与分公司(本省内)的内部往来与内部销售是否应抵消?
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2019-05-17
会有公司请审计来审内部帐吗?审计不是都审对外的吗
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2018-07-12
老师,记账机构的税帐和自己内账的单据有什么区别
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2017-03-06
做内账的,外账给代理机构做,需要跟代理机构对外账吗?
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2019-04-03
明显微小错报临界值 考虑因素之一: 被审计单位的财务指标是否勉强达到监管机构的要求或投资者的期望,怎么理解?
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2020-04-30
23. 某档案馆设有以下岗位,其中属于会计工作岗位的有( )。 A.财产物资的收发、增减核算岗位 B.档案部门档案管理岗位 C.工资核算岗位 D.单位内部审计岗位 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:AC 我的答案:ABC 参考解析: 选项B,会计机构内会计档案管理岗位属于会计岗位;选项D,单位内部审计、社会审计、政府审计工作不属于会计岗位。 是不是答案错了呀
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2020-03-10
这个组织机构代码年审 上面的年度报告指的是?
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2015-11-02
3A证书是什么?3A指什么?年审找哪个机构,需要哪些资料?
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2019-07-20
民间非营利组织机构需要每年都进行审计吗
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2020-01-03
往年组织机构代码要年审,今年那个年审的网站打不开了,还要年审吗?
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2019-06-24
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
税审报告是什么鉴证机构出具?
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2015-10-30
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07