公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
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2020-02-21
什么是会计内部审计
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2015-12-23
如果在设计和实施进一步审计程序时拟利用被审计单位内部生成的信息,针对该信息完整性和准确性的控制可能与审计相关,这句话怎么理解?
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2020-05-18
非独立核算的门店可以出具审计报告吗
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2019-10-09
公立医院要建立审计部门,也有审计局来审计,需要提供资料,需要提供什么资料,
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2019-04-07
企业内部审计内容包括哪些
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2019-09-28
公司内有两个部门要独立核算,这个帐要怎么做?
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2017-05-06
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
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2017-06-07
总公司与非独立核算分公司内部往来怎么核算?
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2018-02-07
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
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2023-06-04
下列有关审计证据的相关性的说法中,错误的是(  )。 A.审计证据的相关性影响审计证据的充分性 B.审计证据的可靠性影响审计证据的相关性 C.审计证据的相关性可能受测试方向的影响 D.审计证据的相关性是审计证据适当性的核心内容之一
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2024-01-29
求内部审计有关关联交易的审计底稿
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2017-06-07
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15
怎么区分分公司是独立核算还是?
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2016-03-16
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
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2023-07-22
老师,分公司独立核算与非独立核算去税务局登记有没有什么区别,都需要登记什么?是不是必须得有投资总额?
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2016-03-10
下列有关财务报表审计的说法中,不正确的是( )。 A、在财务报表审计中,审计对象的载体是财务报表 B、审计业务的三方关系人是注册会计师、被审计单位管理层、财务报表预期使用者 C、审计的基础是独立性和客观性 D、鉴证业务包括审计、审阅和其他鉴证业务
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2020-02-25
列有关财务报表审计的说法中,不正确的是( )。 A、在财务报表审计中,审计对象的载体是财务报表 B、审计业务的三方关系人是注册会计师、被审计单位管理层、财务报表预期使用者 C、审计的基础是独立性和客观性 D、鉴证业务包括审计、审阅和其他鉴证业务
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2020-03-07
注册会计师王X被指派负责A银行2018年度财务报表审计业务后,声称他在该银行存有100万元的三年定期存款。是否影响审计独立性
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2022-04-09
请问一下,公司内核算两个部门要独立核算的成本
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2023-08-05