中国注册会计师独立审计准则废止公告
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2023-12-28
中国注册会计师独立审计准则作废了吗
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2023-11-09
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
公司企业内部业务员独立核算该怎么操作
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2018-07-21
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
审计客户不是上市公司。对于审计客户的关联实体,是不是只需要针对客户的子公司保持独立性,其他的母公司、联营都不考虑
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2023-08-01
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
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2023-06-04
请问一下,公司内核算两个部门要独立核算的成本
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2023-08-05
内蒙古区内部审计协会
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2023-02-08
会有公司请审计来审内部帐吗?审计不是都审对外的吗
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2018-07-12
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
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2023-07-22
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,内部审计发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予内部审计职权范围是什么样的? 2内部审计应坚守怎样的原则?
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2021-09-01
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
公司内部的销售部门独立核算,对于固定资产这块怎么做账呢
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2018-09-10
内部审计部门的职能是什么呢?
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2020-10-31
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
注册会计师王X被指派负责A银行2018年度财务报表审计业务后,声称他在该银行存有100万元的三年定期存款。是否影响审计独立性
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2022-04-09